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老師您好,單位的固定資產(chǎn)汽車已經(jīng)提完折舊了,這個月處理二手車收回204000,那我完整的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?

2025-07-15 13:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-15 13:54

如果沒有殘值累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn) 借銀行存款204000 貸固定資產(chǎn)清理204000÷1.13, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),204000÷1.13×13%, 借固定資產(chǎn)清理204000÷1.13 貸營業(yè)外收入。 這個是按照一般納稅人一般計(jì)稅的。

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快賬用戶8750 追問 2025-07-15 13:56

那結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

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齊紅老師 解答 2025-07-15 13:56

你好,沒有成本,這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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快賬用戶8750 追問 2025-07-15 14:03

本年利潤設(shè)計(jì)嘛

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齊紅老師 解答 2025-07-15 14:04

你好,影響你本年的利潤,你盈利了204000÷1.13 用你的利潤加上這個盈利的。

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快賬用戶8750 追問 2025-07-15 14:06

那具體的會計(jì)分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2025-07-15 14:12

借累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn) 借銀行存款204000 貸固定資產(chǎn)清理204000÷1.13, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),204000÷1.13×13%, 借固定資產(chǎn)清理204000÷1.13 貸營業(yè)外收入。

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如果沒有殘值累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn) 借銀行存款204000 貸固定資產(chǎn)清理204000÷1.13, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),204000÷1.13×13%, 借固定資產(chǎn)清理204000÷1.13 貸營業(yè)外收入。 這個是按照一般納稅人一般計(jì)稅的。
2025-07-15
清理殘值 借:?累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2025-05-19
?你好;? ? ?現(xiàn)在做 借固定資產(chǎn)清理 ; 累計(jì)折舊? 貸固定資產(chǎn) ;? 借銀行存款? 貸固定資產(chǎn)清理 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理? 余額到資產(chǎn)處置損益科目去? ?
2022-04-25
你好,同學(xué)。 借,資產(chǎn)處置費(fèi)用 累計(jì)折舊 貸,固定資產(chǎn)
2020-09-28
你好,這個做固定資產(chǎn)清理。
2024-11-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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