你好,這個(gè)應(yīng)該由你們開具普票,對(duì)方只能開公益捐贈(zèng)收據(jù)

老師 購(gòu)買的商品開的增值稅專票 又當(dāng)贈(zèng)品贈(zèng)送給客戶了 會(huì)計(jì)分錄怎么做 詳細(xì)的
購(gòu)入一批商品100件,對(duì)方贈(zèng)送了同類商品20件,但是開來(lái)的增值稅發(fā)票上面只有100件沒(méi)有贈(zèng)品,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
銷售商品開具增值稅普通發(fā)票,怎么做賬
外購(gòu)商品用于贈(zèng)送,對(duì)方開具的增值稅普通發(fā)票,會(huì)計(jì)怎么做賬
企業(yè)購(gòu)進(jìn)了27613元產(chǎn)品,商戶開具增值稅普通發(fā)票,企業(yè)將這批產(chǎn)品轉(zhuǎn)售收了39596元,也是開具普通發(fā)票給對(duì)方。這購(gòu)進(jìn)、銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做會(huì)計(jì)分錄?
多繳納的印花稅,怎么申請(qǐng)退還呢?
合同上約定稅率是3%但實(shí)際開的是9%,有事嗎?
付境外的貨款,對(duì)方需要開發(fā)票嗎
取得固定資產(chǎn)的棄置費(fèi)用影響什么科目 是營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師您好,公司以股抵債,將子公司100%股權(quán)抵給其他公司,需要怎么交稅?
租賃合同,承租方和出租方都要交印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)股東分紅計(jì)入什么科目,怎么做憑證
老師,公司有兩套商品房對(duì)外出租,按租金報(bào)房產(chǎn)稅,6月份退租了,空了3個(gè)月,10月又出租了,那這個(gè)房產(chǎn)稅怎么報(bào)
一般納稅人采購(gòu)私人貨物沒(méi)有發(fā)票,該貨物對(duì)外開發(fā)票銷售了,這種怎么做賬,報(bào)表上怎么填報(bào)
老師 開票資料 有一項(xiàng)電話號(hào)碼,必須要寫嗎,因?yàn)楣緵](méi)有固話, 填寫手機(jī)號(hào)可以嗎


贈(zèng)送客戶
不是捐贈(zèng)
贈(zèng)送還是你們開票的哈,不能是對(duì)方開票
你沒(méi)懂,我司購(gòu)買了商品用于贈(zèng)送客戶,對(duì)方是不是要開票給我們,對(duì)方開的是1個(gè)點(diǎn)普票,客戶沒(méi)有找我們要發(fā)票,我就問(wèn)我司這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做分錄,要不要繳增值稅
這個(gè)就是:視同銷售時(shí)賬務(wù)處理 借:銷售費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
會(huì)計(jì)學(xué)堂老師這么水啊,比我好不專業(yè)。你查查嗨,還確認(rèn)收入?
不知道就不怪你哈,查查增值稅法規(guī)定再罵老師也不遲哈。對(duì)外贈(zèng)送就是要視同銷售交增值稅哈
是視同銷售處理,不是視同銷售。分錄直接搬過(guò)來(lái)。
所謂視同銷售就是要確認(rèn)增值稅的哈
有相關(guān)文件號(hào)嗎
文件就是增值稅法實(shí)施細(xì)則
這種情況是不確認(rèn)收入的
為了跟增值稅申報(bào)保持一致要確認(rèn)收入,原來(lái)的會(huì)計(jì)制度是不用確認(rèn)收入,新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則視同銷售要確認(rèn)收入的。 不管是否確認(rèn)收入,最終不影響所得稅。因?yàn)槭杖?成本的金額
這個(gè)情況是視同銷售處理,不屬于視同銷售的8種情況
不要再扯這個(gè)事了哈,都說(shuō)了以前的會(huì)計(jì)制度,可以不做收入,現(xiàn)在的準(zhǔn)則要做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果感覺(jué)老師有錯(cuò)誤,你可以聯(lián)系稅局12366求證哈