借銀行 貸應交稅費,個人所得稅。
您好,上期增值稅報多了,這個月去稅務已經(jīng)把申報表改成正確的了,但是沒申請退稅,多交的稅這個月在系統(tǒng)里的本期繳納上期應納稅額里,但是最后的應納稅額也沒有減掉這1000多,這是怎么回事啊
我這個月申報上月我2月份的增值稅的時候,不知道可以享受加計抵減10%的政策,現(xiàn)在申報表也填了,稅款也繳納了,要怎么更正申報,多繳納的稅款可以退嗎
老師,公司6月份工資個稅申報和實際發(fā)放不符怎么調啊?情況是這樣:6月份工資在7月初先申報了個稅(1萬),后來工資表又做了調整(個稅9000),最后按調整后的工資表發(fā)了工資,但申報的已經(jīng)扣款沒有做調整,現(xiàn)在應該怎么辦?是更正申報退稅?還是在7月工資表調增減一下啊?
上月個稅多繳了,后來又申請退稅了,本月怎么做沖減,上月工資也已經(jīng)調整正確了,多繳的稅不知道怎么沖減
上月個稅及時發(fā)現(xiàn)多繳了也在上月申請退回了,工資計提和發(fā)放都正確,那退回來的個稅和多繳的個稅怎么入賬,比如上月計提工資10000,發(fā)放按照10000發(fā)放,個稅扣了121,屬于多繳21,又退回賬戶21,該怎么做賬能平
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權轉讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉讓股權10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內銷業(yè)務。公司承擔的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務范圍可以開票呢,內容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務內容嗎?這有要求嗎?
印花稅計稅依據(jù)原則上是按照取得的進項,因為印花稅是一種合同稅,你既然有業(yè)務進來了,有發(fā)票進來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實際工作當中很多人會按照實際勾選的去交,我也想按照實際勾選去交有什么問題嗎
外貿行業(yè)期末調匯是根據(jù)匯率來調整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
多交了的這一部分從工資里扣除的,你從工資里也多扣了嗎?
多扣的工資的在上月發(fā)現(xiàn)不對就改過來了,只是稅多繳了又申請退回來了
那你看一下你的應交稅費,應交個人所得稅,是不是借方有余額,如果是的話,這樣正好沒有余額了。
應交稅費上月沒計提,現(xiàn)在就是什么都正確唯獨稅多了,稅又退回多繳的
你好,你扣除個人的是多少?交給稅務局的是多少?退回來是多少,分別寫一下。
扣個人的是21,現(xiàn)在又退21回來
借應交稅費、個人所得稅、 貸應付職工薪酬、工資, 借應付職工薪酬、工資,貸銀行還款。
扣了人家21,退回了21不需要繳納的,你扣了個人的,你不應該給人家發(fā)工資嗎?
上月發(fā)現(xiàn)扣錯了已經(jīng)調整正確的了,只是稅又多繳了然后又申請退回來了就這樣的過程
你好,那你扣除個人的,你發(fā)給個人了嗎?如果是的話,你的應交稅費有借方余額,一定會有這樣的,你再去看一下你哪一步做錯了吧。