借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)人所得稅。

您好,上期增值稅報(bào)多了,這個(gè)月去稅務(wù)已經(jīng)把申報(bào)表改成正確的了,但是沒申請(qǐng)退稅,多交的稅這個(gè)月在系統(tǒng)里的本期繳納上期應(yīng)納稅額里,但是最后的應(yīng)納稅額也沒有減掉這1000多,這是怎么回事啊
我這個(gè)月申報(bào)上月我2月份的增值稅的時(shí)候,不知道可以享受加計(jì)抵減10%的政策,現(xiàn)在申報(bào)表也填了,稅款也繳納了,要怎么更正申報(bào),多繳納的稅款可以退嗎
老師,公司6月份工資個(gè)稅申報(bào)和實(shí)際發(fā)放不符怎么調(diào)???情況是這樣:6月份工資在7月初先申報(bào)了個(gè)稅(1萬),后來工資表又做了調(diào)整(個(gè)稅9000),最后按調(diào)整后的工資表發(fā)了工資,但申報(bào)的已經(jīng)扣款沒有做調(diào)整,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?是更正申報(bào)退稅?還是在7月工資表調(diào)增減一下???
上月個(gè)稅多繳了,后來又申請(qǐng)退稅了,本月怎么做沖減,上月工資也已經(jīng)調(diào)整正確了,多繳的稅不知道怎么沖減
上月個(gè)稅及時(shí)發(fā)現(xiàn)多繳了也在上月申請(qǐng)退回了,工資計(jì)提和發(fā)放都正確,那退回來的個(gè)稅和多繳的個(gè)稅怎么入賬,比如上月計(jì)提工資10000,發(fā)放按照10000發(fā)放,個(gè)稅扣了121,屬于多繳21,又退回賬戶21,該怎么做賬能平
累計(jì)折舊賬簿登 哪個(gè)賬簿
個(gè)人開店,一個(gè)月幾萬,但是是刷單的,這種要不要申報(bào)呢
個(gè)體戶勞務(wù)照,查賬征收,怎么做帳
老師,公司添加的我是辦稅員,我想換成別人,怎么委婉的拒絕呀?
老師,請(qǐng)問剛剛開了一張發(fā)票,怎么在紅字發(fā)票里面沒看到了?這張發(fā)票在全量發(fā)票里面也找不到,只在近24小時(shí)里面找到了
問:從去年到現(xiàn)在公司借款給法人有300多萬,公司去年也沒有分紅稅 因?yàn)槁犂蠋熣f每年最好不要掛很多借款往來,容易備查,這個(gè)能用什么辦法處理解決。
個(gè)體戶個(gè)稅怎么申報(bào)?
企業(yè)所得稅分專票普票有要求嗎?
個(gè)體戶能給自己開工資嗎
個(gè)體戶稅務(wù)核定的20萬,如果開票超過了20萬沒有超過30萬,需要去改核定的申報(bào)表不


多交了的這一部分從工資里扣除的,你從工資里也多扣了嗎?
多扣的工資的在上月發(fā)現(xiàn)不對(duì)就改過來了,只是稅多繳了又申請(qǐng)退回來了
那你看一下你的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅,是不是借方有余額,如果是的話,這樣正好沒有余額了。
應(yīng)交稅費(fèi)上月沒計(jì)提,現(xiàn)在就是什么都正確唯獨(dú)稅多了,稅又退回多繳的
你好,你扣除個(gè)人的是多少?交給稅務(wù)局的是多少?退回來是多少,分別寫一下。
扣個(gè)人的是21,現(xiàn)在又退21回來
借應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)人所得稅、 貸應(yīng)付職工薪酬、工資, 借應(yīng)付職工薪酬、工資,貸銀行還款。
扣了人家21,退回了21不需要繳納的,你扣了個(gè)人的,你不應(yīng)該給人家發(fā)工資嗎?
上月發(fā)現(xiàn)扣錯(cuò)了已經(jīng)調(diào)整正確的了,只是稅又多繳了然后又申請(qǐng)退回來了就這樣的過程
你好,那你扣除個(gè)人的,你發(fā)給個(gè)人了嗎?如果是的話,你的應(yīng)交稅費(fèi)有借方余額,一定會(huì)有這樣的,你再去看一下你哪一步做錯(cuò)了吧。