你好,學(xué)員 這個(gè)121沒有從工資中扣除嗎
老師您好,公司的帳上個(gè)月是代賬公司做的,這個(gè)月拿回來自己做了,之前8月份計(jì)提了9月工資125730,然后9月份銀行發(fā)放了幾個(gè)人的累積的工資,有些人工資過萬了,是好幾個(gè)月加起來的,轉(zhuǎn)賬的時(shí)候備注寫了工資,會(huì)需要繳納個(gè)稅嗎?9月月發(fā)放工資該怎么做賬呢?9月份發(fā)放的工資并不是上個(gè)月計(jì)提的125730
老師,我做賬務(wù)處理的時(shí)候,我按申報(bào)了多少個(gè)稅就計(jì)提了多少應(yīng)付職工薪酬,沒有按當(dāng)月的工資當(dāng)月計(jì)提,比如現(xiàn)在稅款所屬期是6月,我申報(bào)了員工6月的收入,員工6月發(fā)的是5月工資,我做賬務(wù)處理的時(shí)候就直接在6月份計(jì)提5月的工資,然后又接著做了一筆發(fā)放,這樣做有問題嗎,我 應(yīng)該如何調(diào)整回正確的
老師,我想問下關(guān)于建筑業(yè)異地預(yù)繳時(shí)8月份所屬期多繳了稅款現(xiàn)在進(jìn)行退稅,在電子稅務(wù)局上進(jìn)行退稅處理資料都交齊全了,但是辦理狀態(tài)是不予辦理附帶了一段話 說請(qǐng)?jiān)谇闆r說明中清晰地說明稅費(fèi)為什么不能退回企業(yè)賬戶的原因,多繳納稅款時(shí)是從個(gè)人賬戶支付的,退稅不應(yīng)該也是退回個(gè)人賬戶嗎,在辦理退稅上傳資料時(shí)我也是明確填寫了退回賬戶是個(gè)人的,如果說需要寫清楚這筆稅費(fèi)不能退回企業(yè)賬戶的原因可以怎么寫?
1月一位員工工資多發(fā)放了,2月員工能將多收的工資退回來公司賬上。 咨詢了稅務(wù)局,申報(bào)1月個(gè)稅時(shí)能按照正確的申報(bào)(15日申報(bào)期截止)。 請(qǐng)問,1月賬務(wù)處理時(shí),是按照原先錯(cuò)誤的金額計(jì)提,2月再紅沖嗎? 還是直接按照正確的金額計(jì)提呢?
上月個(gè)稅及時(shí)發(fā)現(xiàn)多繳了也在上月申請(qǐng)退回了,工資計(jì)提和發(fā)放都正確,那退回來的個(gè)稅和多繳的個(gè)稅怎么入賬,比如上月計(jì)提工資10000,發(fā)放按照10000發(fā)放,個(gè)稅扣了121,屬于多繳21,又退回賬戶21,該怎么做賬能平
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:44已經(jīng)確認(rèn)過收入增加了利潤(rùn)了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒有分?200的應(yīng)收已經(jīng)確認(rèn)收入,也分過紅了
你好老師,坐標(biāo)山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊(cè)資金300萬,未實(shí)際繳納,現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司,按照300萬轉(zhuǎn)讓,請(qǐng)問甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
開餐飲公司如果是自己的房產(chǎn),交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關(guān)于報(bào)關(guān)單,要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷售發(fā)票商品名稱,規(guī)格型號(hào)。數(shù)量單價(jià)一致是嗎?免抵退稅有這個(gè)要求嗎
免退稅,國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)材料直接賣出國(guó)外,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國(guó)內(nèi)采購(gòu)材料加工后賣出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個(gè)稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個(gè)稅,個(gè)獨(dú)可以自行申報(bào)繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類年累計(jì)數(shù)我應(yīng)該怎么做,比如其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出都有2級(jí)科目,我是把每個(gè)月的都算出來再做嗎
老師你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,是記在三欄明細(xì)賬里嗎,還是記在其他的明細(xì)賬呢
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過收入,等于確認(rèn)過利潤(rùn)啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤(rùn)1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤(rùn)了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:34你好對(duì)的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤(rùn)就行
住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
計(jì)提和發(fā)放工資是正確的,就是當(dāng)時(shí)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)多扣了就更正過來了,唯獨(dú)個(gè)稅多繳了21,也在當(dāng)月申請(qǐng)退回,但是不知道這個(gè)怎么入賬能平了
這個(gè)退回的,計(jì)入費(fèi)用中的 借銀行存款 貸管理費(fèi)用工資
不對(duì)啊,銀行扣了121,后來又退回21,這都要做賬的,而且管理費(fèi)用也沒多計(jì)提不能這樣沖費(fèi)用
你們退回來的,下個(gè)月補(bǔ)給員工把,學(xué)員
當(dāng)月就已經(jīng)給員工了,工資都是正確了就是稅多繳了
不對(duì)啊,學(xué)員 如果比如工資1000,繳納100 但是銀行扣款121 退回來21 這樣做賬的 借應(yīng)交個(gè)人所得稅121 貸銀行存款121 這樣的話應(yīng)交個(gè)人所得稅有個(gè)負(fù)數(shù)100,因?yàn)楣べY計(jì)提是21 退回來的話 借銀行存款100 貸應(yīng)交個(gè)人所得稅100 這樣的話,合并一起,個(gè)稅就是實(shí)際繳納100,是對(duì)的