你好,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
請問,收到進(jìn)項(xiàng)票我們抵扣了,后有問題,我們開具紅字發(fā)票信息表給對方,對方開負(fù)數(shù)發(fā)票,我們?nèi)绾巫鰰?jì)分錄?進(jìn)項(xiàng)稅怎么轉(zhuǎn)出
老師,請問先收到庫存商品發(fā)票已抵扣進(jìn)項(xiàng),后對方又開出負(fù)數(shù)發(fā)票,請問負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額該如何處理?
對方以前年度給我們開具的發(fā)票 我們已經(jīng)抵扣了 然后對方申請了紅字 開具了負(fù)數(shù)發(fā)票 我們拿到負(fù)數(shù)發(fā)票 怎么入賬 原票是借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 收到負(fù)數(shù)發(fā)票是怎么做
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額對應(yīng)的發(fā)票,采購的庫存商品,因?yàn)殚_票有誤需要紅沖掉重開, 采購:借:庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款, 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借:庫存商品負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 收到重新開的正數(shù)發(fā)票 和第一個分錄一樣 我這么做的對嗎?但是系統(tǒng)有時(shí)候會抓取到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額,什么情況下會有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額呀?我們是商貿(mào)公司就是進(jìn)貨賣貨,進(jìn)貨抵扣了再開紅字信息表,讓銷售方再開負(fù)數(shù),或者是返利讓銷售方給開負(fù)數(shù)。還有一個問題進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目可以有余額嗎?還是要轉(zhuǎn)到別的科目?什么時(shí)候轉(zhuǎn)
老師好!公司抵扣了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后面發(fā)生了退貨,我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,讓對方開負(fù)數(shù)發(fā)票,對方拒絕開負(fù)數(shù),要求我們按照發(fā)票金額付款,這個可有方法處理
請問老師普通的個體能開3%的專票嘛還是只能開1%的專票
老師,這是其他單位開的甲方的,合規(guī)嗎?勞務(wù)發(fā)票可以這樣開嗎?要外經(jīng)證嗎?
老師你好,增值稅 其他現(xiàn)代服務(wù)是啥意思?
員工報(bào)銷的電子發(fā)票怎么確定沒有重復(fù)使用
給工地現(xiàn)場人支出去的備用金 后面直接用發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單
你好,小規(guī)模納稅人附加稅稅率以及優(yōu)惠政策
生產(chǎn)企業(yè),開出口銷售發(fā)票,匯率是按出口日期來還是按月初的匯率來? 開發(fā)票內(nèi)容(項(xiàng)目名稱)有什么要求嗎?不同類目會影響出口退稅嗎?規(guī)格型號必須填寫嗎?不填寫會影響退稅目前?
老師,計(jì)提個人所得稅稅和工資這樣做對嗎? 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 貸應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)交個人所得稅 繳納個稅 借應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款
我們公司現(xiàn)在要根據(jù)工程進(jìn)度確認(rèn)收入,沒有開票,也沒有收款,這種情況下應(yīng)該怎么入賬?怎么處理?
老師,實(shí)習(xí)生個稅,每個月能減除 5000 。請問這個實(shí)習(xí)生指的是全日制的大學(xué)在校生對嗎?