現(xiàn)在把結(jié)轉(zhuǎn)成本這個(gè)分錄補(bǔ)上就行了。
工程施工企業(yè),去年做的好多小項(xiàng)目,開票做收入后暫估成本進(jìn)行的結(jié)轉(zhuǎn)(請的人工、機(jī)械遲遲不來入賬,現(xiàn)在都一年了還沒入賬,成本一直是暫估的),這個(gè)月我們又有好多新項(xiàng)目也是這種情況(有收入沒成本),我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?。恳彩菚汗绬??
老師好,我公司完成一項(xiàng)工程,工程結(jié)算量已經(jīng)確定,但是甲方要求只能開80%的發(fā)票,也只先付這么多,這樣的話,相應(yīng)的成本應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn),按80%的比率去結(jié)轉(zhuǎn),可以嗎,有沒有稅收風(fēng)險(xiǎn)?
老師,請問一下,如果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一張2022的成本發(fā)票,需要結(jié)轉(zhuǎn)22年的成本,實(shí)際的收入成本都在22年,只是發(fā)票在23年做賬,這種情況應(yīng)該如何做賬呢?是小企業(yè)。是可以直接借:利潤分配-未分配利潤,貸:銀行存款
老師您好,企業(yè)為查賬征收,發(fā)現(xiàn)22年沒有按對應(yīng)配比結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致成本多結(jié)轉(zhuǎn),這項(xiàng)成本票應(yīng)該有一部分23年結(jié)轉(zhuǎn),怎么處理?但是是真實(shí)發(fā)生的有發(fā)票,只是22年多結(jié)轉(zhuǎn),對應(yīng)項(xiàng)目不一致。
我在22年發(fā)現(xiàn)多開了一筆50萬的收入發(fā)票,當(dāng)時(shí)開票員沒有做廢,現(xiàn)在紅沖是不是會(huì)導(dǎo)致存貨多出對應(yīng)的40萬部分?因?yàn)槲沂前凑帐杖氲陌俜种耸Y(jié)轉(zhuǎn)成本的
工商年報(bào)是5月底之前嗎
老師,年度所得稅申報(bào)時(shí),電子稅務(wù)局里面研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,沒辦法去選中打勾這張表格,不知道為什么,是高新企業(yè)
進(jìn)貨活性炭,怎么入賬,分錄怎么做,
老師開專票都什么是必須填的
和公司打勞動(dòng)仲裁,公司賠償給員工的錢需要交稅嗎?
請問報(bào)關(guān)單這里是人民幣會(huì)和我結(jié)匯金額是美金有關(guān)聯(lián)嘛?
IPO是什么意思?是表達(dá)的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認(rèn)視同收入
怎么快速把23年5到24年1月的數(shù)據(jù)根據(jù)不同名稱匯總收入和支出之和
老師你好,今天公賬收到一筆,深圳XXX精密鍛造制品廠(個(gè)體工商戶),個(gè)體工商戶字樣之前沒有就算是個(gè)體戶也不會(huì)顯示,現(xiàn)在顯示了是有什么不一樣嗎,會(huì)不會(huì)存在什么風(fēng)險(xiǎn),我們是一般納稅人企業(yè)
老師是22年多結(jié)轉(zhuǎn)的,不是少結(jié)轉(zhuǎn)
一樣處理,把多結(jié)轉(zhuǎn)的紅沖了,然后調(diào)整所得稅。
就是比如ABC三個(gè)項(xiàng)目,22年只收了AB項(xiàng)目的收入,但是計(jì)ABC三個(gè)項(xiàng)目的成本。22年C項(xiàng)目的才計(jì)收入。
那我調(diào)整的所得稅應(yīng)該22年交,我23年交 會(huì)不會(huì)罰款???
少交了稅款會(huì)有滯納金,罰款看稅務(wù)局。
那老師 我22年已經(jīng)做了稅審報(bào)告,也沒查出問題,我這個(gè)確定也是需要調(diào)整嗎?
但是我這個(gè)是真實(shí)發(fā)生的 確實(shí)有合同也有成本票
但是您現(xiàn)在不是已經(jīng)確認(rèn)您多結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?要是確認(rèn)多轉(zhuǎn)錢結(jié)轉(zhuǎn)成本更正申報(bào)就是正確的。
老師 ,就是當(dāng)期c項(xiàng)目當(dāng)期沒有收入,但是當(dāng)期確實(shí)付了成本,也轉(zhuǎn)了成本,這樣也叫多結(jié)轉(zhuǎn)?但是我收入下月就回來了
收入成本配比的原則。確認(rèn)收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 要是沒有收入,咱們成本就不結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
要是全年總的數(shù)結(jié)轉(zhuǎn),沒有多結(jié)轉(zhuǎn)就行。只是少差一個(gè)月,問題不大。
那老師 ,我明白 謝謝老師 我屢屢全年的 現(xiàn)在企業(yè)的問題是 ,不開票不給錢 所以收入都是提前開票,開了就得計(jì)入收入,成本票是付了款給發(fā)票,這就有個(gè)時(shí)間問題,可能我1月份開的收入票,3月份才回成本票,導(dǎo)致1月沒有進(jìn)項(xiàng),所以就用手里現(xiàn)有項(xiàng)目的
成本在實(shí)際發(fā)生了,只是沒有回來發(fā)票咱可以暫估。
那可以這種情況 有時(shí)候會(huì)導(dǎo)致沒有進(jìn)項(xiàng) 怎么處理?
沒有進(jìn)項(xiàng),只能按照肖項(xiàng)來交增值稅了。 然后所得稅就是沒有取得發(fā)票,實(shí)際發(fā)生成本可以暫估,最晚匯算清繳前回來發(fā)票就可以。