借其他應收款公積金賬戶, 貸應付職工薪酬公積金、 其他應收款個人負擔的公積金 當時做了計提嗎?如果是的話,借應付職工薪酬公積金,借管理費用公積金負數。
老師,我想問一下,我們單位有一個員工現(xiàn)在暫時先不給他繳納公積金,但是單位在做工資表時,又給他扣除了公積金部分,實際繳納公積金的話,要等后期,先在工資表里扣除的公積金這部分,發(fā)工資時是不是要做,借:管理費用 貸:其他應收款-扣除為員工代扣代繳的個人部分 貸:銀行存款 貸:其他應付款-個人暫扣的公積金,后期補繳
老師,請問收到一筆生育津貼,不用發(fā)放給個人,也不用扣個人社保和公積金,工資已經在每月按月發(fā)放,并扣繳社保和公積金了,我收到生育津貼時應該怎么做賬啊 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 對嗎
老師,我們有一個月補繳公積金跟匯繳扣重復了,公積金中心也進行了扣款處理,但是退款是退到了公積金中心的暫收款里面并告知我下一個月公積金扣款就直接扣暫收款,請問這兩筆退款跟支出我做賬應該怎么做呢
老師,我想問一下住房公積金記錯會計科目,有一個是跨年的,一個是跨月的。 跨年的是2023年1月。摘要:補繳2022年公積金;會計科目計,借:應付賬款-住房公積金 貸:銀行存款 跨月的是2023年5月做的帳,實際交的是4月的公積金 會計科目一樣是 借:應付賬款, 貸:住房公積金 貸:銀行存款 本公司是當月繳納當月公積金的,推遲繳納是賬戶上沒錢,所以扣不了,什么時候有錢什么時候扣的。 像上面兩種情況要怎么處理呢?
老師,請問一下,我9月支付住房公積金是做借:管理費用-公積金236 其他應收款-公積金 236,貸:銀行存款472 ,我10月發(fā)放9月份工資是扣除了一個人的住房公積金118 ,所以還有一個118的其他應收款差額,現(xiàn)在又收到住房公積金退款236,我怎么調一下那個賬好
老師好,研發(fā)費用加計扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個項目做一個名單和編制還是把當年的總得研發(fā)人員和編制做個表?
匯算清繳里面的期間費用表,需要把銷管財費用分別年合計金額填入嗎
個體戶經營所得,個人所得稅,是在自然人電子稅務局系統(tǒng)申報嗎
老師您好,我在做賬的過程當中,接手了前任會計的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應付賬款里面有很多往來的期初數沒有,請問我怎么調賬?
老師,公司購買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請問老師這56元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
劃線的是不是錯了,應該是庫存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調增呀
管理費用—福利費,關于職工的福利費,是否可以放在匯算清繳報表的A105050表格的職工福利費支出里面。
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當于你要貸這筆款,必須是你要付對方公司的貨款之類的,錢必須打到對方公司的賬戶,其實又沒有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構的經濟業(yè)務,對于對方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構的經濟業(yè)務,有沒有稅務風險和法律風險?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報銷,跨年了。這筆報銷差旅費22799.81 元,和業(yè)務招待費 1243.8 元,共計 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調減,25 年匯算清繳納稅調增對嗎[疑問]