專票的嗎?專票的話需要開紅字信息表 這個發(fā)票認證了沒有?
請問老師,客戶給我們產品質量扣款,客戶已經申請了紅字發(fā)票信息表,要求我們公司開具紅字銷售發(fā)票,我們家應該怎么操作?沒開過這種紅字發(fā)票
老師,上個月我們公司買了一批產品,普通發(fā)票上個月已經開給客戶了,這個月客戶給我們退貨了,那上個月我開給這個客戶的普通發(fā)票是不是要紅沖,普通發(fā)票紅沖需要填寫紅字信息表嗎
請問老師,客戶給我們退產品(良品),我們需要開紅字發(fā)票給客戶,是嗎?
請問老師,我司銷售給客戶產品開具銷售發(fā)票,客戶已經在1月份認證并抵扣,但是出現(xiàn)了10片不良品,客戶退貨,要求我們2月開具紅字發(fā)票,這種情況我們銷售方如何開具紅字發(fā)票?
請問老師,客戶給我們退產品,讓我們開紅字發(fā)票,發(fā)票我們認證了,是哪方開紅字信息表?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產生的個稅及房產稅的賬務處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結轉材料金額為 143690.70,本期領材料金額為 642768.53,完工產品材料金額 599170.30,在產品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產品的分配率,或在產品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經營核準證延期,可以在政務網上提交么
已經申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
如果認證了,買方開紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票 沒有認證,都是銷售方來開就行
老師,您說的對,但是客戶是這樣操作的,我司每個月給客戶發(fā)產品,客戶產線用不了的產品,就會退給我司,并且給我司開具銷售產品發(fā)票(相當于把我司銷售給他的產品,又銷售給我司),我們只能做采購產品入賬,客戶這樣操作對嗎?
對的,這種有風險,他實際并沒有銷售給你們。
剛才打錯了,不對的。
好的,郭老師,那如果客戶給我們退產品,還是給我們開銷售產品的發(fā)票,我們只能按照采購產品入賬,是嗎?
不是的,按照我上面寫的第一種,你開紅字信息表,開紅字發(fā)票,你紅沖收入。
老師,現(xiàn)在是這樣,客戶給我們開了退產品的銷售發(fā)票后,我們才知道有退貨,客戶將退貨以開銷售產品發(fā)票的形式給我們,我們再將退貨開具紅字發(fā)票,那這個賬怎么入呢?
你好,對方看銷售借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸銀行放款。
已經這樣了,你還能改變嗎?改變不了的話,你就按照這個來吧,但是你問我正規(guī)不正規(guī),肯定不正規(guī)呀。
嗯是的,郭老師,改變不了客戶這種操作模式,確實不正規(guī),只能按照采購產品入了哈
是的是的,是這么做,是這么理解的。
如果客戶按照我們銷售產品的價格,給我們開具銷售發(fā)票,比如退的產品 2000元,稅金260元,我們開紅字發(fā)票和客戶開銷售發(fā)票,稅金是一樣的260元哈,我們也沒有多繳納稅金哈
你好,你增加了收入,無形中增加了收入呀。
實際這筆錢并不應該算收入,你算進去了。
是的,郭老師,實際退回的產品沒有產生收入,這樣不開紅字發(fā)票,多增加了收入,多產生了銷項稅金260元,但是客戶以我們的售價開銷售發(fā)票給我們產生進項稅金260元,這樣一抵,我們沒有多繳納增值稅哈
你好,你銷售給a公司200,你給他開發(fā)票增加收入 對方又給你開了200,你增加了200的收入不變啊 然后又增加了200的庫存。
比如你銷售給a公司200,你銷售給B公司是1000,你這個月是一千二的收入,但是后期退回了200,你應該是1000的收入,但是你的收入還是1200,這不就是無形中增加了200的收入?
嗯,老師,您說的我明白,是增加了收入,那對增值稅沒有影響是嗎?
你好,有影響的,你收入多,你的稅負不就得高?
嗯,是收入多增加了,那客戶給我們開銷售產品的發(fā)票,我們可以抵扣,比如我們開給客戶銷售2000元產品,銷項稅金260,客戶又開給我們進項2000元,進項稅金260元,260-260=0,沒有多繳納增值稅,是嗎?
你好,對的,是的,沒有多交,但是你收入高,你的繳納的增值稅是不是應該高,他不是有一個稅負嗎?繳納的增值稅除以不含稅的銷售額。
嗯是,雖然沒有多繳納稅金,但是影響稅負哈
對的,是的,是這么做,是這么理解的。