專票的嗎?專票的話需要開紅字信息表 這個發(fā)票認證了沒有?
請問老師,客戶給我們產(chǎn)品質(zhì)量扣款,客戶已經(jīng)申請了紅字發(fā)票信息表,要求我們公司開具紅字銷售發(fā)票,我們家應(yīng)該怎么操作?沒開過這種紅字發(fā)票
老師,上個月我們公司買了一批產(chǎn)品,普通發(fā)票上個月已經(jīng)開給客戶了,這個月客戶給我們退貨了,那上個月我開給這個客戶的普通發(fā)票是不是要紅沖,普通發(fā)票紅沖需要填寫紅字信息表嗎
請問老師,客戶給我們退產(chǎn)品(良品),我們需要開紅字發(fā)票給客戶,是嗎?
請問老師,我司銷售給客戶產(chǎn)品開具銷售發(fā)票,客戶已經(jīng)在1月份認證并抵扣,但是出現(xiàn)了10片不良品,客戶退貨,要求我們2月開具紅字發(fā)票,這種情況我們銷售方如何開具紅字發(fā)票?
請問老師,客戶給我們退產(chǎn)品,讓我們開紅字發(fā)票,發(fā)票我們認證了,是哪方開紅字信息表?
工資計提和實際申報工資不一致可以嗎?
個人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價值變動損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤
老師,明天一早能報稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
有零售有批發(fā) 零售收錢 要打到公戶嗎 還是咋整 現(xiàn)金收了是不也得必須存到公戶 過一下賬
產(chǎn)權(quán)在A的土地,賣給B,B使用,未付全款,未辦理產(chǎn)權(quán)過戶,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅該誰付?
歸屬普通股的凈資產(chǎn)和資產(chǎn)總額中間有個什么嘛歸屬普通股的凈資產(chǎn)就是權(quán)益部分???麻煩老師給確定下
小規(guī)模用備用金還用交稅嗎
計稅基礎(chǔ)為什么是300-300=0
如果認證了,買方開紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票 沒有認證,都是銷售方來開就行
老師,您說的對,但是客戶是這樣操作的,我司每個月給客戶發(fā)產(chǎn)品,客戶產(chǎn)線用不了的產(chǎn)品,就會退給我司,并且給我司開具銷售產(chǎn)品發(fā)票(相當于把我司銷售給他的產(chǎn)品,又銷售給我司),我們只能做采購產(chǎn)品入賬,客戶這樣操作對嗎?
對的,這種有風(fēng)險,他實際并沒有銷售給你們。
剛才打錯了,不對的。
好的,郭老師,那如果客戶給我們退產(chǎn)品,還是給我們開銷售產(chǎn)品的發(fā)票,我們只能按照采購產(chǎn)品入賬,是嗎?
不是的,按照我上面寫的第一種,你開紅字信息表,開紅字發(fā)票,你紅沖收入。
老師,現(xiàn)在是這樣,客戶給我們開了退產(chǎn)品的銷售發(fā)票后,我們才知道有退貨,客戶將退貨以開銷售產(chǎn)品發(fā)票的形式給我們,我們再將退貨開具紅字發(fā)票,那這個賬怎么入呢?
你好,對方看銷售借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸銀行放款。
已經(jīng)這樣了,你還能改變嗎?改變不了的話,你就按照這個來吧,但是你問我正規(guī)不正規(guī),肯定不正規(guī)呀。
嗯是的,郭老師,改變不了客戶這種操作模式,確實不正規(guī),只能按照采購產(chǎn)品入了哈
是的是的,是這么做,是這么理解的。
如果客戶按照我們銷售產(chǎn)品的價格,給我們開具銷售發(fā)票,比如退的產(chǎn)品 2000元,稅金260元,我們開紅字發(fā)票和客戶開銷售發(fā)票,稅金是一樣的260元哈,我們也沒有多繳納稅金哈
你好,你增加了收入,無形中增加了收入呀。
實際這筆錢并不應(yīng)該算收入,你算進去了。
是的,郭老師,實際退回的產(chǎn)品沒有產(chǎn)生收入,這樣不開紅字發(fā)票,多增加了收入,多產(chǎn)生了銷項稅金260元,但是客戶以我們的售價開銷售發(fā)票給我們產(chǎn)生進項稅金260元,這樣一抵,我們沒有多繳納增值稅哈
你好,你銷售給a公司200,你給他開發(fā)票增加收入 對方又給你開了200,你增加了200的收入不變啊 然后又增加了200的庫存。
比如你銷售給a公司200,你銷售給B公司是1000,你這個月是一千二的收入,但是后期退回了200,你應(yīng)該是1000的收入,但是你的收入還是1200,這不就是無形中增加了200的收入?
嗯,老師,您說的我明白,是增加了收入,那對增值稅沒有影響是嗎?
你好,有影響的,你收入多,你的稅負不就得高?
嗯,是收入多增加了,那客戶給我們開銷售產(chǎn)品的發(fā)票,我們可以抵扣,比如我們開給客戶銷售2000元產(chǎn)品,銷項稅金260,客戶又開給我們進項2000元,進項稅金260元,260-260=0,沒有多繳納增值稅,是嗎?
你好,對的,是的,沒有多交,但是你收入高,你的繳納的增值稅是不是應(yīng)該高,他不是有一個稅負嗎?繳納的增值稅除以不含稅的銷售額。
嗯是,雖然沒有多繳納稅金,但是影響稅負哈
對的,是的,是這么做,是這么理解的。