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請問老師,我司銷售給客戶產(chǎn)品開具銷售發(fā)票,客戶已經(jīng)在1月份認證并抵扣,但是出現(xiàn)了10片不良品,客戶退貨,要求我們2月開具紅字發(fā)票,這種情況我們銷售方如何開具紅字發(fā)票?

2024-02-27 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-27 10:57

你好? 客戶開紅字信息表過來 你們到時候根據(jù)這個開紅字發(fā)票就可以的哈

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快賬用戶1109 追問 2024-02-27 10:58

老師,對方已經(jīng)認證抵扣的情況,必須開紅字信息表給我們,我們才能開紅字銷售發(fā)票,是嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-27 10:59

你好 是的? 我們實務中是這樣的哈

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快賬用戶1109 追問 2024-02-27 11:18

老師,那這個紅字信息表是客戶填好后,郵寄給我們?還是在開票軟件里能查到呀

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齊紅老師 解答 2024-02-27 11:20

你好 是的 他們有上傳的 可以查到的 不需要郵寄給你們的哈

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你好? 客戶開紅字信息表過來 你們到時候根據(jù)這個開紅字發(fā)票就可以的哈
2024-02-27
購買方開具紅字發(fā)票信息表 銷售方開具紅字發(fā)票
2020-12-25
你好; 那你去開票系統(tǒng)去處理? 。? 看下之前你是不是開了 專票出去過??
2021-11-24
你好你給他開負數(shù)發(fā)票 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2022-11-25
您好,這個是需要開的
2022-11-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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