你好,按照你申報(bào)的來就可以。
老師,發(fā)票匯總表銷項(xiàng)稅額69684.82 納稅申報(bào)里系統(tǒng)計(jì)算出來的是69684.83請(qǐng)問以哪個(gè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
申報(bào)增值稅的時(shí)候,我用了一張稅控盤的發(fā)票進(jìn)行抵稅,然后我在附表3那里填了數(shù)據(jù)主表,那里也填好了數(shù)據(jù),所得出的金額與我自己計(jì)算的金額是一樣的,但是在我點(diǎn)擊申報(bào)的時(shí)候,顯示對(duì)比不通過,然后不通過的問題就在于,我用了那張稅控盤發(fā)票進(jìn)行抵稅,但是之前也是這樣操作也是可以抵稅的,不知道為什么這一次顯示對(duì)比不通過?
老師好,稅控盤統(tǒng)計(jì)表打印出來的稅額51025.75,但是用計(jì)算器算的話是51025.80,申報(bào)的時(shí)候 附表跳出來的數(shù)據(jù)也是 51025.80,那申報(bào)以哪個(gè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
老師 請(qǐng)問一下 季報(bào)的時(shí)候 所得稅申報(bào)表里面的13行“減:減免所得稅額(13.1+13.2+……)"這個(gè)數(shù)據(jù)是按照什么計(jì)算出來的呢 我們是小微企業(yè) 三季度的時(shí)候?qū)嶋H利潤額是107836.94,然后13行里面自動(dòng)算出來的數(shù)據(jù)是21567.39,但是我不知道怎么算出來的
老師,請(qǐng)問申報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅時(shí),申報(bào)表與附表1的不含稅銷售額數(shù)據(jù)有差額,是附表1數(shù)據(jù)不對(duì),但它是按照表上公式計(jì)算出來的,修改不了,怎么辦?。?/p>
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣???如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
請(qǐng)問匯算清繳時(shí),管理費(fèi)用-其他,需要要調(diào)整嗎
想問一下老師:營業(yè)執(zhí)照不見了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì),怎么跟他說
按照申報(bào)的來,哪是哪個(gè)數(shù)據(jù) 51025.75 還是51025.80
你好,51025.8,就是按它系統(tǒng)出來的。
四舍五入的差異沒有影響,放到營業(yè)外收支就行。
是不是不用管統(tǒng)計(jì)表上的數(shù)據(jù),以增值稅附表跳出來的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
對(duì)的,是的對(duì)的,是的對(duì)的,是的對(duì)的,是的