您好,申報(bào)的時(shí)候按照應(yīng)發(fā)工資申報(bào)
個(gè)稅系統(tǒng)上報(bào)的工資是報(bào)應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資呢?
個(gè)稅系統(tǒng)收入欄報(bào)應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)呢?應(yīng)該是應(yīng)發(fā)吧,然后減去社保和個(gè)稅
個(gè)稅系統(tǒng)的收入是指應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資呢
請(qǐng)問工資申報(bào)系統(tǒng),這個(gè)“本期收入”是填寫銀行實(shí)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資加上社保個(gè)人部分的應(yīng)發(fā)工資呢?
老師您好!請(qǐng)問一下報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)里本期收入是填工資表的應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資呢?
煤炭銷售,我方煤炭已發(fā)出,未開票,未收到款,怎么做賬。
企業(yè)出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為不適用加計(jì)抵減政策,其對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)提加計(jì)抵減額,那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣增值稅嗎?
老師,想問下在金蝶上3月賬在應(yīng)付模塊做了一筆應(yīng)付稅票,4月付款了但是做賬的時(shí)候沒做付款單而是直接做了憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應(yīng)付平掉,怎么做調(diào)整的這筆呢
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去,,,我進(jìn)谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬,,我們會(huì)有庫存商品嗎,,我們打米很多,,怎么做賬好
老師給建筑物固定資產(chǎn)開票,可以不分明細(xì)嗎?2個(gè)辦公樓,4間平房,1個(gè)彩鋼棚,貨物名稱可以直接開:房屋(辦公樓,平房,料棚)數(shù)量7,總金額80萬??梢詥幔?/p>
建筑施工活動(dòng)板房租賃開幾個(gè)點(diǎn)稅金發(fā)票?
12月6日向A公司銷售一批A商品1500只,每只不含稅售價(jià)100元.開具了增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到?請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄這樣寫:借:應(yīng)收賬款—公司169500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入150000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))19500
老師如何區(qū)分在計(jì)算預(yù)付年金現(xiàn)值的時(shí)候使用這兩個(gè)公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?
計(jì)提3月份的工資,4月份發(fā),5月份申報(bào)個(gè)稅是嗎?申報(bào)所屬期是填幾月份呢
對(duì),沒錯(cuò),就是這個(gè)規(guī)律發(fā)申報(bào)。
那所屬期是3月份還是4月份呢
所屬期是五月份的時(shí)候選擇五月