你好,是按應(yīng)發(fā)工資來(lái)
老師,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面的,本期收入是實(shí)發(fā)工資數(shù)還是應(yīng)發(fā)工資數(shù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)這里的本期收入是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資?個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的
老師,你好個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的本期收入填的是工資表的應(yīng)發(fā)工資還是扣了社保的實(shí)發(fā)工資
老師個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中。本期收入填工資表應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)???
老師,個(gè)稅申報(bào)是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資?個(gè)稅系統(tǒng)里的本期收入是工資表的應(yīng)發(fā)項(xiàng)還是實(shí)發(fā)項(xiàng)?我之前都是按實(shí)發(fā)填報(bào),社保不填,這樣對(duì)嗎
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開(kāi),客戶說(shuō)部分質(zhì)量有問(wèn)題,索賠款開(kāi)了3萬(wàn)多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開(kāi)發(fā)票不要收據(jù),對(duì)方說(shuō)收據(jù)可以入賬的,做營(yíng)業(yè)外支出,問(wèn)這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,一般納稅人,出售2021年購(gòu)進(jìn)的固定資可以享受3%減按2%嗎
開(kāi)“不征稅”發(fā)票,必須是先收到預(yù)付款,才能開(kāi)“不征稅”發(fā)票嗎?
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個(gè)稅怎么申報(bào)的有流程嗎?
個(gè)人所得稅申報(bào)流程是什么
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,這題中,應(yīng)收票據(jù)減少20萬(wàn),那對(duì)應(yīng)的應(yīng)該也是銀行存款減少,應(yīng)付職工薪酬減少也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,預(yù)收賬款增加也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,這三都涉及到經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流,為什么還要算這三,怎么理解,其它我理解的是沒(méi)有涉及現(xiàn)金流,所以得調(diào)整
退稅的整個(gè)流程,以及如何把貨物包裝成能退稅的
老師我們企業(yè)一般納稅人變成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的納稅人,那銷售時(shí)開(kāi)出的發(fā)票怎么抵扣自開(kāi)的收購(gòu)小票呀
老師您好!個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在十月應(yīng)該報(bào)9月份工資還是8月份工資呢?
10月份申報(bào)9月份發(fā)放的8月份的工資。
老師您好!有點(diǎn)暈乎,那我是按8月份工資表填報(bào)?
你好,,是的,你是發(fā)放的幾月的工資就按幾月的工資來(lái)填。
老師您好!報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)里本期收入是填工資表的應(yīng)發(fā)工資,那稅款呢?
你好,稅款是什么意思?你是問(wèn)怎么做賬還是什么?
老師您好!是的稅款賬務(wù)處理?還有專項(xiàng)扣除現(xiàn)在能不能修改呢?
你好,這個(gè)專項(xiàng)扣除的話,建議你匯算清繳的時(shí)候再去做。
這個(gè)借,管理費(fèi)用工資待應(yīng)付職工薪酬工資,然后再發(fā)放的時(shí)候,借,應(yīng)付職工薪酬工資到銀行存款應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。
現(xiàn)在有個(gè)人不修改的話,報(bào)個(gè)稅數(shù)字投不住
你好,是不是自己填了這個(gè)專項(xiàng)扣除?