你好,學(xué)員, 可以按照下面做賬,很清晰 你們退稅 借其他應(yīng)收賬 貸營業(yè)外收入-退稅收入 抵扣前期欠稅 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他應(yīng)收款
老師:我們是房地產(chǎn)一般計(jì)稅方式。我們結(jié)轉(zhuǎn)收入留抵稅額已經(jīng)抵扣完之后還要繳納稅款,但是有之前預(yù)繳的3%,這個(gè)預(yù)繳的部分怎么抵扣呢?是抵扣應(yīng)繳納稅款的3%還是收入的3%?
老師,收到一筆服務(wù)費(fèi)退款及紅字發(fā)票,之前的藍(lán)字我們已經(jīng)抵扣,如何記賬
老師 以前年度我們有進(jìn)項(xiàng)稅不應(yīng)抵扣,現(xiàn)在稽查出進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出補(bǔ)交增值稅稅款,計(jì)提稽查補(bǔ)交的增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄?
老師,我們收到應(yīng)退稅款抵扣欠繳稅款如何出分錄呢,如何抵扣之前計(jì)提的稅費(fèi)
老師,我們收到應(yīng)退稅款抵扣欠繳稅款如何出分錄呢,如何抵扣之前計(jì)提的稅費(fèi)
老師,比如臺球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師審計(jì)是不是我們需要給審計(jì)單位開發(fā)票,比如我們是臺球俱樂部,能開審計(jì)費(fèi)的發(fā)票嗎
餐飲,怎么區(qū)別是煙酒合并餐費(fèi)一起開餐費(fèi)發(fā)票還是要分開開票。?
老師您好,我公司現(xiàn)在無償使用對方的房子做辦公室,然后現(xiàn)在收到了這樣的短信,【甘肅稅務(wù)】[91620102762357751F|蘭州誠達(dá)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司]尊敬的納稅人:系統(tǒng)顯示該公司2025年上半年的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅未申報(bào),請于5月15日申報(bào)期結(jié)束前完成申報(bào),以免逾期,如已完成申報(bào)請忽略。我想問下像我們這種免租的話是不是不用交這些稅,還是要交呢,現(xiàn)在是對方已經(jīng)把這些稅全部交過了
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初和利潤表的凈利潤對不起來,咋弄? 利潤表我看了看本期和我結(jié)轉(zhuǎn)的憑證一樣 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末也是上月加本月本年利潤
老師好,請問以下:確認(rèn)未開票收入,計(jì)算過程中正常地四舍五入。最后科目余額中收入金額*稅率得出來的銷項(xiàng)跟我銷項(xiàng)稅額科目余額會有幾分錢差異。這種要怎么處理?
河北省企業(yè)所得稅稅率是多少
老師酒店給團(tuán)隊(duì)提供會議服務(wù),這個(gè)會議服務(wù)包括:提供車輛運(yùn)輸和景點(diǎn)講解費(fèi)用,入賬銷售費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本
建筑總公司會計(jì)給項(xiàng)目地分公司員工申報(bào)個(gè)稅時(shí),25年1月份一次性補(bǔ)發(fā)24年下半年6個(gè)月工資時(shí)未做說明,當(dāng)成25年1月份工資所有人被扣了個(gè)稅。這個(gè)匯算清繳退稅是不是應(yīng)該放在25年6月30日之前做?如果當(dāng)成25年1月份收入26年做匯算清繳是會對25年個(gè)稅申報(bào)有影響。25年匯算清繳怎么操作?
老師,園林綠化公司開的免稅的苗木發(fā)票,一般納稅人怎么核酸抵扣
申請誤收多繳退抵稅如何出分錄
多交的話,前期是不是應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)了