您好,對(duì)的,是這意思的
老師,我是根據(jù)科目余額表手編利潤(rùn)報(bào)表,想問(wèn)一下科目余額表中財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù),在利潤(rùn)表中財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么填
老師您好,請(qǐng)問(wèn)根據(jù)科目余額表就能完整的做出資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是嗎?主要根據(jù)科目余額表來(lái)做報(bào)表是這樣理解嗎
老師您好,我根據(jù)科目余額表編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表 但是編制出來(lái)的報(bào)表不平,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表編制科目余額表,就直接把報(bào)表項(xiàng)目填上去嗎,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表對(duì)嗎,謝謝老師
老師您好:根據(jù)科目余額表填寫8月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,請(qǐng)問(wèn)是選擇1-8月科目余額表嗎?還是只選擇8月科目余額表?謝謝
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來(lái)的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來(lái)要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開具100萬(wàn)增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來(lái)要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開具100萬(wàn)增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬(wàn),年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤(rùn)都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心