您好 增值稅稅率1% 請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具專(zhuān)票還是普通發(fā)票
老師,想咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,簡(jiǎn)易計(jì)稅3%勞務(wù)的賬務(wù),我們建筑公司開(kāi)200多萬(wàn)的發(fā)票,我要給他開(kāi)點(diǎn),我怎么去算我要開(kāi)多少?我想在開(kāi)票金額的基礎(chǔ)上?10個(gè)點(diǎn)去開(kāi)票,這個(gè)開(kāi)票金額應(yīng)該是含稅金額還是不含稅金額?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們有個(gè)銷(xiāo)售合同,含稅金額36807603.00元,準(zhǔn)備開(kāi)發(fā)票,我們的發(fā)票是百萬(wàn)元版的,請(qǐng)問(wèn)我怎么計(jì)算出每張我應(yīng)該開(kāi)多少金額的發(fā)票呢?
小規(guī)模開(kāi)票含稅金額274320元,開(kāi)進(jìn)一張個(gè)人代開(kāi)的票10萬(wàn)含稅,繳稅了891.08個(gè)稅,24.7525城建稅。我們付稅??蛻?hù)問(wèn)這張發(fā)票稅率是多少(就是我開(kāi)這張274320元發(fā)票出去,我承受的稅率是多少)我該怎么算。利潤(rùn)是收入的0.02 企業(yè)所得稅10%計(jì)算
假設(shè)金額,主要求計(jì)算方式,不要較真稅金哈:收入27萬(wàn)多,增值稅,附加稅,印花稅,所得稅合計(jì)交了2000元,然后代開(kāi)回來(lái)的進(jìn)票10萬(wàn)元,付出去1000元稅金我們承擔(dān)。問(wèn)我司開(kāi)這個(gè)27萬(wàn)出去承擔(dān)的稅率成本是多少。這種情況是(2000+1000)/27萬(wàn),就是我承擔(dān)的稅率嗎?還是(2000+1000)/(27萬(wàn)+10萬(wàn))
老師,我是銷(xiāo)售電動(dòng)車(chē)的小規(guī)模納稅人,開(kāi)出去的是機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,1個(gè)點(diǎn)的稅率,進(jìn)來(lái)的發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,我是含稅金額一起計(jì)入庫(kù)存商品把?那開(kāi)票金額如果月不超過(guò)10萬(wàn),是不是也享受增值稅政策?還是根據(jù)開(kāi)票多少就要交多少的稅?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷(xiāo)售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話(huà)需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶(hù)行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)嗎?報(bào)銷(xiāo)但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類(lèi)的嗎?
老師,是1%專(zhuān)票
增值稅274320/1.01*0.01=2716.04 請(qǐng)問(wèn)季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)了嗎 個(gè)人代開(kāi)的票10萬(wàn)含稅,繳稅了891.08個(gè)稅,24.7525城建稅 單位承擔(dān)了不能企業(yè)所得稅前扣除的 要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
老師,主要是想知道這個(gè)怎么回答客戶(hù),還有計(jì)算,就是我需要承擔(dān)的稅點(diǎn)是具體多少。(我們是外賬,私下承擔(dān)這個(gè)個(gè)人發(fā)票稅金,然后利潤(rùn)就是收入0.02 10%交企業(yè)所得稅,不超30萬(wàn),開(kāi)的專(zhuān)票1% 情況就是這樣呢
增值稅274320/1.01*0.01=2716.04 城建稅2716.04*0.07*0.5=95.06 收入274329/1.01=271612.87 利潤(rùn)271612.87*0.02=5432.26 企業(yè)所得稅5432.26*0.1=543.22 你利潤(rùn)是收入的2% 有點(diǎn)低啊