您好,同學,請稍等下

老師,用友T3,記賬軟件 建賬,年初余額,累計借方,累計貸方,期初余額 10月建賬,期初余額是9月末的數(shù)據(jù),如果期初余額在貸方,累計發(fā)生額也在貸方,比如應付賬款,那么輸入累計發(fā)生貸方和期初數(shù)據(jù)后,怎么沒有年初數(shù)據(jù)呢
老師,我四月份建賬的,本年利潤的期初余額是寫3月底的數(shù)據(jù),未分配利潤期初寫的是年初數(shù)據(jù),但是后來賬都做到年底了,查看科目余額表,顯示本年利潤期初數(shù)據(jù)是去年年底的數(shù)據(jù),導致本年利潤的期末數(shù)據(jù)不對。建賬的時候本年利潤期初數(shù)據(jù)應該寫0嗎?未分配利潤寫年初報表數(shù)據(jù)?
老師,小規(guī)模批發(fā)零售業(yè),買進來賣出去,去年1月成立,之前都沒有啟用成本核算,今年9月開始啟用,現(xiàn)在我已經(jīng)把去年1月到今年8月末的進銷項數(shù)據(jù)統(tǒng)計了,啟用成本核算要輸入8月末9月初的存貨余額,初始數(shù)量我知道是截止到8月末某某商品進減銷后的庫存數(shù)量,但是相對應商品的初始余額怎么手工算呀?成本單價也不知道,現(xiàn)在錄入期初數(shù)據(jù)就是填數(shù)量和余額
老師,我現(xiàn)在在建初帳,是用8月底的數(shù)據(jù)當期末余額,庫存我也是輸入的8月底數(shù)據(jù),但是年初庫存余額我怎么弄???
老師,我用8月底的數(shù)據(jù)建新帳,新帳的年初余額是不是等于了8月底的期初余額,新的期初對8做的期末,然后新的借貸方填舊的本事發(fā)生額對嗎?
醫(yī)美機構(gòu)提供的醫(yī)療服務免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項目怎么判定是否符合免稅呢?
將會計證給集團房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)存在什么風險
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門每天180元,出差天數(shù)補助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購買咸鴨蛋500個500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個鴨蛋100元,乙公司的開負數(shù)發(fā)票一100個,一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請問進項稅額轉(zhuǎn)出分錄
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老師,我想買學堂稅務師精講課的講義在哪里買???
老師,這種個人開發(fā)票,代扣代繳個人所得稅,繳納的稅款,參不參與個人年收入不超過6萬就退稅?
如何每天核對吧臺酒水銷售情況
無票收入,和開發(fā)票收入有什么區(qū)別,納稅上怎么要求的
好的,老師不要忘了,在線等,挺急的
您好同學,您手里有庫存余額的實際數(shù)據(jù)嗎?
我有,只有庫存余額
期初我沒有,發(fā)生額我也沒有
我就不知道年初庫存數(shù)據(jù)怎么來的
老師呀!我在等您啊
年初數(shù)據(jù)是去年12月末的。
我知道啊,但是我錄入完期末庫存數(shù)據(jù),報表不平
您看看,這報表不平啊
去年12月末的余額是平衡的嗎?如果是的話,它就一定是平衡的,你錄入的時候數(shù)據(jù)再看一下的。你來核對一下,
現(xiàn)在就是庫存商品里的年初數(shù)據(jù)不對
我就是不知道怎么改
他給你了明細帳嗎?那你看一下明細賬里面的余額和他資產(chǎn)負債表里面的是不是一樣的。
老師,我是這個數(shù)據(jù)錯了
他的是這樣的,我不知道年初余額我該怎么操作才能和他一樣
商品明細他有嗎?你看明細錄入明細合計起來,是不是這個金額必須等于這個金額不等于就不對。
老師。我中途建帳,期初的庫存數(shù)據(jù)我是輸入1月份的數(shù)據(jù)還是8月份的數(shù)據(jù),現(xiàn)在9月
年初數(shù)據(jù)錄入去年12月末的, 期初余額錄入上一個月月末的,你準備從幾月份開始做賬?九月份的話就是八月末,八月份的話就是七月末
對??!我用輸入的8月份的庫存數(shù)據(jù),到是報表上面需要顯示年初的庫存余額,我該怎么操作才能把那個年初庫存余額給做出來
兩列嘛,有一個年初有一個期初,你看一下是不是有這個。你分別錄入不了還是怎么啦?
對,我好像只能錄入期初數(shù)據(jù)
可以通過中間的借貸數(shù)據(jù)調(diào)整年初余額
但是他只給了我個8月底庫存余額啊
我怎么做賬?可以從哪里找到?
去年第四季的財務報表,你看下你能查到嗎?但是你只能查到一個總數(shù),沒法查明細啊,他這個賬本應該從他接手之后都需要給你提供。