您好,同學(xué),請稍等下
老師,用友T3,記賬軟件 建賬,年初余額,累計(jì)借方,累計(jì)貸方,期初余額 10月建賬,期初余額是9月末的數(shù)據(jù),如果期初余額在貸方,累計(jì)發(fā)生額也在貸方,比如應(yīng)付賬款,那么輸入累計(jì)發(fā)生貸方和期初數(shù)據(jù)后,怎么沒有年初數(shù)據(jù)呢
老師,我四月份建賬的,本年利潤的期初余額是寫3月底的數(shù)據(jù),未分配利潤期初寫的是年初數(shù)據(jù),但是后來賬都做到年底了,查看科目余額表,顯示本年利潤期初數(shù)據(jù)是去年年底的數(shù)據(jù),導(dǎo)致本年利潤的期末數(shù)據(jù)不對。建賬的時(shí)候本年利潤期初數(shù)據(jù)應(yīng)該寫0嗎?未分配利潤寫年初報(bào)表數(shù)據(jù)?
老師,小規(guī)模批發(fā)零售業(yè),買進(jìn)來賣出去,去年1月成立,之前都沒有啟用成本核算,今年9月開始啟用,現(xiàn)在我已經(jīng)把去年1月到今年8月末的進(jìn)銷項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)了,啟用成本核算要輸入8月末9月初的存貨余額,初始數(shù)量我知道是截止到8月末某某商品進(jìn)減銷后的庫存數(shù)量,但是相對應(yīng)商品的初始余額怎么手工算呀?成本單價(jià)也不知道,現(xiàn)在錄入期初數(shù)據(jù)就是填數(shù)量和余額
老師,我現(xiàn)在在建初帳,是用8月底的數(shù)據(jù)當(dāng)期末余額,庫存我也是輸入的8月底數(shù)據(jù),但是年初庫存余額我怎么弄啊?
老師,我用8月底的數(shù)據(jù)建新帳,新帳的年初余額是不是等于了8月底的期初余額,新的期初對8做的期末,然后新的借貸方填舊的本事發(fā)生額對嗎?
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級會計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
好的,老師不要忘了,在線等,挺急的
您好同學(xué),您手里有庫存余額的實(shí)際數(shù)據(jù)嗎?
我有,只有庫存余額
期初我沒有,發(fā)生額我也沒有
我就不知道年初庫存數(shù)據(jù)怎么來的
老師呀!我在等您啊
年初數(shù)據(jù)是去年12月末的。
我知道啊,但是我錄入完期末庫存數(shù)據(jù),報(bào)表不平
您看看,這報(bào)表不平啊
去年12月末的余額是平衡的嗎?如果是的話,它就一定是平衡的,你錄入的時(shí)候數(shù)據(jù)再看一下的。你來核對一下,
現(xiàn)在就是庫存商品里的年初數(shù)據(jù)不對
我就是不知道怎么改
他給你了明細(xì)帳嗎?那你看一下明細(xì)賬里面的余額和他資產(chǎn)負(fù)債表里面的是不是一樣的。
老師,我是這個數(shù)據(jù)錯了
他的是這樣的,我不知道年初余額我該怎么操作才能和他一樣
商品明細(xì)他有嗎?你看明細(xì)錄入明細(xì)合計(jì)起來,是不是這個金額必須等于這個金額不等于就不對。
老師。我中途建帳,期初的庫存數(shù)據(jù)我是輸入1月份的數(shù)據(jù)還是8月份的數(shù)據(jù),現(xiàn)在9月
年初數(shù)據(jù)錄入去年12月末的, 期初余額錄入上一個月月末的,你準(zhǔn)備從幾月份開始做賬?九月份的話就是八月末,八月份的話就是七月末
對啊!我用輸入的8月份的庫存數(shù)據(jù),到是報(bào)表上面需要顯示年初的庫存余額,我該怎么操作才能把那個年初庫存余額給做出來
兩列嘛,有一個年初有一個期初,你看一下是不是有這個。你分別錄入不了還是怎么啦?
對,我好像只能錄入期初數(shù)據(jù)
可以通過中間的借貸數(shù)據(jù)調(diào)整年初余額
但是他只給了我個8月底庫存余額啊
我怎么做賬?可以從哪里找到?
去年第四季的財(cái)務(wù)報(bào)表,你看下你能查到嗎?但是你只能查到一個總數(shù),沒法查明細(xì)啊,他這個賬本應(yīng)該從他接手之后都需要給你提供。