您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
實(shí)收資本,報(bào)資金薄的印花稅什么時(shí)候交,現(xiàn)在一年一次嗎?
待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅,需要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益后結(jié)賬嗎(原來少做了一筆銷項(xiàng))
融資服務(wù)費(fèi),融資利息,是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?后期要不要調(diào)?
一般納稅人無票收入能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
然后但是我想咨詢一下,就是說比如那種開票就是。小小小小企業(yè)不用交稅那種一個(gè)點(diǎn)兒的那個(gè),嗯,就是說我們我我那個(gè)朋友不是他每個(gè)月就是會(huì)讓開票大概在一千左右。就是普票一個(gè)點(diǎn)兒的這種,這種的話,我需需不需要專門兒注冊(cè)一個(gè)公司,然后給他開票呀,因?yàn)檎覄e人開票,然后比較貴一點(diǎn)兒,自己要注冊(cè)一個(gè)公司還是怎么操作呀。
老師,您好,我們公司老板娘發(fā)生的差旅費(fèi)從公司走賬,老板娘不從公司發(fā)工資,偶爾有一點(diǎn)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用走其他應(yīng)付款可以嗎?
老師你好!6月份補(bǔ)交的23年的所得稅與滯納金,怎么做賬啊老師
老師我們是小規(guī)模納稅人,第一季度開票不到30萬我做增值稅是營(yíng)業(yè)外收入,第二季度我們我們紅沖第一季度,但是第二季度我們開票超過30萬紅沖部分電腦直接減出紅沖部分,我應(yīng)該怎么做分錄
廚房支付伙食費(fèi),沒有發(fā)票,如果能稅前扣除
一般納稅人開普票還交增值稅嗎,稅率是多少
好的,老師不要忘了,在線等,挺急的
您好同學(xué),您手里有庫(kù)存余額的實(shí)際數(shù)據(jù)嗎?
我有,只有庫(kù)存余額
期初我沒有,發(fā)生額我也沒有
我就不知道年初庫(kù)存數(shù)據(jù)怎么來的
老師呀!我在等您啊
年初數(shù)據(jù)是去年12月末的。
我知道啊,但是我錄入完期末庫(kù)存數(shù)據(jù),報(bào)表不平
您看看,這報(bào)表不平啊
去年12月末的余額是平衡的嗎?如果是的話,它就一定是平衡的,你錄入的時(shí)候數(shù)據(jù)再看一下的。你來核對(duì)一下,
現(xiàn)在就是庫(kù)存商品里的年初數(shù)據(jù)不對(duì)
我就是不知道怎么改
他給你了明細(xì)帳嗎?那你看一下明細(xì)賬里面的余額和他資產(chǎn)負(fù)債表里面的是不是一樣的。
老師,我是這個(gè)數(shù)據(jù)錯(cuò)了
他的是這樣的,我不知道年初余額我該怎么操作才能和他一樣
商品明細(xì)他有嗎?你看明細(xì)錄入明細(xì)合計(jì)起來,是不是這個(gè)金額必須等于這個(gè)金額不等于就不對(duì)。
老師。我中途建帳,期初的庫(kù)存數(shù)據(jù)我是輸入1月份的數(shù)據(jù)還是8月份的數(shù)據(jù),現(xiàn)在9月
年初數(shù)據(jù)錄入去年12月末的, 期初余額錄入上一個(gè)月月末的,你準(zhǔn)備從幾月份開始做賬?九月份的話就是八月末,八月份的話就是七月末
對(duì)??!我用輸入的8月份的庫(kù)存數(shù)據(jù),到是報(bào)表上面需要顯示年初的庫(kù)存余額,我該怎么操作才能把那個(gè)年初庫(kù)存余額給做出來
兩列嘛,有一個(gè)年初有一個(gè)期初,你看一下是不是有這個(gè)。你分別錄入不了還是怎么啦?
對(duì),我好像只能錄入期初數(shù)據(jù)
可以通過中間的借貸數(shù)據(jù)調(diào)整年初余額
但是他只給了我個(gè)8月底庫(kù)存余額啊
我怎么做賬?可以從哪里找到?
去年第四季的財(cái)務(wù)報(bào)表,你看下你能查到嗎?但是你只能查到一個(gè)總數(shù),沒法查明細(xì)啊,他這個(gè)賬本應(yīng)該從他接手之后都需要給你提供。