你好,你反結(jié)賬修改了之后,你的報(bào)表不一致了吧,不一致了的話,你申報(bào)給稅務(wù)局的也得修改。
老師您好,我想問下,現(xiàn)在我才發(fā)現(xiàn)12月份有些發(fā)票還沒有沖之前的預(yù)付款,可是我在1月份的時(shí)候都已經(jīng)申報(bào)了第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表了,現(xiàn)在在去修改12月份的賬,行不行的?
老師您好,20年我多計(jì)提了一筆工資294000元,年報(bào)的時(shí)候也沒有發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在已經(jīng)把21年之前的賬反結(jié)賬了,能不能在21年1月把我多做的計(jì)提工資的分錄沖銷掉
老師好 我發(fā)現(xiàn)21年有很多憑證做錯(cuò)了 但是現(xiàn)在都報(bào)完21年財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)繳了企業(yè)所得稅了 還能不能反結(jié)賬去改一下
老師您好,一般納稅人每個(gè)計(jì)提報(bào)稅的時(shí)候都要報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,但是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我之前月份有個(gè)分錄做錯(cuò)了,但是報(bào)表已經(jīng)報(bào)送了,我能不能反結(jié)賬進(jìn)去把分錄改了
老師,7月預(yù)付了一萬的貨款,對方7月底把票開了,我這會在稅務(wù)數(shù)字賬戶才發(fā)現(xiàn),但是已經(jīng)結(jié)賬申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表了,我能不能這樣處理:9月反結(jié)賬把這一張發(fā)票補(bǔ)錄在9月,然后更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表?
幫忙開1%的專票,收多少個(gè)點(diǎn)不會虧錢?
老師,個(gè)體戶可以開專票嗎
所得稅匯算-固定資產(chǎn)里,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是什么意思,怎么填
老師,我公司是建筑公司,開進(jìn)5900的三分壓條,是直接計(jì)入成本還是庫存商品
工程公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)的工資備注的是勞務(wù)費(fèi),并且申報(bào)了個(gè)稅,如何做分錄?
老師,問下,餐飲業(yè),一個(gè)月的采購入庫領(lǐng)用可以這樣匯總做一筆分錄嗎?因?yàn)闃I(yè)務(wù)多,要一筆一筆的錄入就很累,所有我入庫就直接領(lǐng)用,然后月底就做盤點(diǎn)盤存表,就直接做剩余了,這種方法應(yīng)該是倒擠法核算成本,不知道在稅務(wù)核算角度是否正確?
研發(fā)人員工資和社保月末都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研究費(fèi)用科目下了,匯算填寫納稅調(diào)整明細(xì)表是時(shí)賬載金額是不是也要減掉這兩部分?
銀行承兌匯票6個(gè)月貼現(xiàn)匯率是多少(最新)
您好老師,我公司是有限合伙企業(yè),收到合伙人入資應(yīng)該計(jì)入合伙人資本科目,不用繳納印花稅,但生成資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)合伙人資本在資產(chǎn)負(fù)債表沒有合伙人資本,是在所有者權(quán)益中實(shí)收資本中體現(xiàn)嗎? 申報(bào)稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)合伙人資本也沒有地方放,如果放在實(shí)收資本里要繳印花稅,我可以放在其他應(yīng)付款-某某合伙人資本嗎?
企業(yè)只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)要不要月末要不要結(jié)轉(zhuǎn),要不要去認(rèn)證
收到,我明白了,謝謝老師指導(dǎo)
不用客氣,工作愉快