您好 在未開票收入欄次填1萬對應(yīng)的負(fù)數(shù)就可以了
7月份增值稅附加稅以前同事少申報了,要11月申報補上,申報表上可以補申報嗎?11月又沒有開票收入
老師,我司1月有一筆未開票收入,1月入賬和2月申報1月份增值稅的時候收入金額錯了(少報了幾百塊),是要更正1月份申報表呢還是3月申報2月收入的時候把少報的收入補申報就可以了
12月份,未開票收入已經(jīng)申報了,1月份補開了發(fā)票,4月份申報第一季度的增值稅的時候,怎么填,季度未超30萬
老師,7月份租金收入少開了1萬,我申報了未開票收入的增值稅及附加稅,8月份補開了1萬的租金發(fā)票,那我申報表怎么申報啊
2月未開發(fā)票收入10萬,我3月申報2月的增值稅報表中填未開發(fā)票收入是10萬,3月開了發(fā)票10萬,未開發(fā)票收入是15萬,那我四月份申報怎么填未開票收入金額是多少,而未開票收入15萬會在4月份開,那5月申報4月的又該怎么填
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
那我8月補開了發(fā)票,這樣申報,票表比對過得了嗎
已開發(fā)票那欄次的銷售額和銷項稅都不填?
不應(yīng)該是開具發(fā)票的銷售額和銷項稅整數(shù)填列,未開具發(fā)票的銷售額和銷項稅負(fù)數(shù)填列
8月補開了發(fā)票,這樣申報,票表比對過得了的?? 8月份開具的發(fā)票正常填在開票欄次啊 一正一負(fù)抵消后為
好的,感謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問