同學(xué)你好,你這樣處理是沒有問題的哈
上個月我把沒有勾選認(rèn)證的稅額放在了“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅”里面,這個月勾選認(rèn)證了,是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進(jìn)項稅?摘要是:結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項稅,沒有任何附件。
老師 我們公司不想繳納企業(yè)所得稅 所以開了很多進(jìn)項的發(fā)票 如果開了進(jìn)項的發(fā)票全部入賬的話 我增值稅就不用繳納了 這樣也不好 我可不可以先入賬 把進(jìn)項放在待抵扣進(jìn)項那里 留著下個月在抵扣 比如 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 那如果可以 下個月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項
老師,你好,我想想問問,工作購買洗衣機(jī)作為福利,進(jìn)項不能抵扣,當(dāng)時做會計分錄是,借:管理費(fèi)用福利費(fèi),進(jìn)項稅待抵扣,貸:銀行存款?,F(xiàn)在需要把進(jìn)項轉(zhuǎn)出,如何做會計分錄?
上期:業(yè)務(wù)報銷出差費(fèi)用,住宿費(fèi)是專票,借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 10 ,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 1.3,貸現(xiàn)金11.3 本期:專票進(jìn)行認(rèn)證抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額1.3,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 1.3 我想問,用這個待抵扣進(jìn)項稅額,對嗎?
老師,我想問下,我進(jìn)項稅因為沒抵扣,放去了待抵扣進(jìn)項稅,后期這筆用用作福利費(fèi)了,是不是要做,借管理費(fèi)用 -福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅)
現(xiàn)在員工報銷費(fèi)用,差旅費(fèi)等,都需要提供付款截圖或者訂單截圖嗎?
老師:我問下小規(guī)模納稅人普票月超過10萬季度不超過30萬,是否要異地預(yù)繳呀?企業(yè)所得稅也需要預(yù)繳嗎?
老師我申報增值稅時把開的普通發(fā)票也填到增值稅發(fā)票那一欄了怎么辦?
跨區(qū)域經(jīng)營預(yù)繳增值稅后,還需要申報個稅,個稅怎么登錄
老師,我這邊一個員工在兩處任職,我這邊工資發(fā)10000,在外地為了交社保做了2400的工資,專項附加每月扣4000,我這邊就正常按10000預(yù)繳可以,等匯算清繳系統(tǒng)會自動帶出來全年的總共的工資收入是吧
老師好,需要主管會計去接收整理會計檔案,具體主要看那方面內(nèi)容,需要整理什么資料
老師好!我們是烤煙合作社的,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)租房做辦公室,租金每年3500元,房東不愿意開發(fā)票,我們只用收據(jù)合租房協(xié)議可以入賬嗎?
涂料的稅收編碼是什么
老師,一員工在別的公司交了社保公積金,跟我們簽的勞務(wù)合同,但他實(shí)際上跟我們是雇傭關(guān)系,那請問他的個稅我是要按正常薪資所得去扣還是按勞務(wù)所得去扣20個點(diǎn)?
老師,有一批出口貨物,出口退稅率是9,開進(jìn)來的進(jìn)項是13個點(diǎn),那差的4個點(diǎn)進(jìn)項改怎么入賬呀?
好的,謝謝
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