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老師,我想問下,我進項稅因為沒抵扣,放去了待抵扣進項稅,后期這筆用用作福利費了,是不是要做,借管理費用 -福利費 貸應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅)

2023-09-03 12:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-03 12:32

同學(xué)你好,你這樣處理是沒有問題的哈

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快賬用戶4463 追問 2023-09-03 12:47

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-09-03 12:48

不客氣的哈同學(xué),如果沒有其他問題了請點亮五星好評哦,感謝支持~

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同學(xué)你好,你這樣處理是沒有問題的哈
2023-09-03
你好,金額是對的,科目應(yīng)該用“待認證進項稅額”。
2022-05-16
福利費的進項稅額不能抵扣,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄如下: 借:管理費用 —— 福利費 467.32 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅 —— 進項稅額轉(zhuǎn)出 467.32
2024-10-09
您好,同學(xué),不需要的呢
2023-12-29
借:管理費用-員工福利費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2021-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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