同學(xué)你好,你這樣處理是沒有問題的哈

上個月我把沒有勾選認(rèn)證的稅額放在了“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”里面,這個月勾選認(rèn)證了,是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?摘要是:結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,沒有任何附件。
老師 我們公司不想繳納企業(yè)所得稅 所以開了很多進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票 如果開了進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票全部入賬的話 我增值稅就不用繳納了 這樣也不好 我可不可以先入賬 把進(jìn)項(xiàng)放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)那里 留著下個月在抵扣 比如 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 那如果可以 下個月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師,你好,我想想問問,工作購買洗衣機(jī)作為福利,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,當(dāng)時做會計(jì)分錄是,借:管理費(fèi)用福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅待抵扣,貸:銀行存款。現(xiàn)在需要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如何做會計(jì)分錄?
上期:業(yè)務(wù)報(bào)銷出差費(fèi)用,住宿費(fèi)是專票,借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 10 ,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1.3,貸現(xiàn)金11.3 本期:專票進(jìn)行認(rèn)證抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.3,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1.3 我想問,用這個待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,對嗎?
老師,我想問下,我進(jìn)項(xiàng)稅因?yàn)闆]抵扣,放去了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,后期這筆用用作福利費(fèi)了,是不是要做,借管理費(fèi)用 -福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)
老師我想問一下,我們公司員工社保補(bǔ)繳的那部分我們做到工資表里面,這一塊補(bǔ)繳的金額我們沖穩(wěn)崗補(bǔ)貼可以嗎?會計(jì)分錄:借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,沖穩(wěn)補(bǔ)會計(jì)分錄:借:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,貸:其他應(yīng)收款,上面這兩個分錄對不對?
咨詢下:支付個人勞務(wù)費(fèi),如果考慮個稅與增值稅,會計(jì)分錄怎么做?
老師,公司買的車,上戶上到員工名下的,可以用公司賬戶打款給銷售方嗎?
請董老師解答,請問老師,這個最佳現(xiàn)金持有量是怎么算的,因?yàn)檫@個答案的列式計(jì)算結(jié)果跟它上面寫的結(jié)果不一樣啊
老師您好,現(xiàn)在有個問題能否幫忙解答下,安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)最新2025普通貨物運(yùn)輸上一年度營業(yè)收入的1%,1%全年還是每個月?比如上年收入是1200萬,1200萬*1%=12萬,是今年總的提取是12萬,還是每個月提取12萬呢?
老師,高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田工程發(fā)票怎么開
怎么查個體戶有沒有開通稅務(wù)
請問個體戶怎么簡易注銷,麻煩詳細(xì)點(diǎn)
老師,法人名下幾個公司都要申報(bào)個稅是嗎
顧客消費(fèi)了10000,只要求開3000的發(fā)票可以嗎


好的,謝謝
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