你好,你們兩個這個算法不都一樣。

老師我想請教一個問題,就是我有個供應商說加收我們11個點的稅金給我們,開13個點的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個點,那么他們應該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應商這個是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
老師好,請問我司購買一臺機器設備總價含稅65000,之前已預付了58500。供應商開的發(fā)票是專票13個點的,不含稅是57522.12,稅額是:7477.88,含稅金額是65000,剩下6500掛應付,此時我應該怎么做分錄?
老師,我要用小規(guī)模納稅人開3%的發(fā)票給拿我們的豆制品的的集團超市,假設說他們的賣價零售價是695.6銷售數(shù)量是47.那就是用695.6/47=14.8的單價,用14.8*0.81就是集團的進貨單價是11.98/1.19=10.6,再用10.6*1.03=10.92這個價是,我們開票3%的含稅單價,然后,開發(fā)票的價稅金額是352375.2元,現(xiàn)在是不是已知含稅單價,和數(shù)量了,然后含稅總價,加起來就是352375.2了,我們又要在每個開的單品明細下面折扣,每個都要折扣,折扣的總金額是不含稅價是2212.81這個數(shù)字,我怎么開發(fā)票,我暈了?開發(fā)票咋開
老師,比如說我知道鵪鶉蛋總數(shù)量是492,賣給客戶是4821.47,我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含稅的單價,再用8.67*1.03=8.93元,是我要開的價稅合計的單價,因為當時我們應該拿一般納稅人去簽合同,由于,拿錯了,拿我們的小規(guī)模去簽訂的合同現(xiàn)在要求必須我們要用小規(guī)模的開專票給他們,總價稅合計是,352375.2元,要求我們3%的專票開給他們,現(xiàn)在我知道數(shù)量,我推出來3%專票的含稅單價,然后總金額不就出來了嗎?然后他們又要3%不含稅價款金額2212.81分到100多個單品折扣下面去,我現(xiàn)在要怎么開發(fā)票3%的這個專票,我們發(fā)票是10萬元版本的,我要咋設計呢?我怕開錯了,
不含稅金額6500,加收百分之十的稅,我應該怎么開呢。我說總金額開6500*1.1,老板說是6500*1.11,暈,不知道咋算QAQ
生產(chǎn)型企業(yè)A公司銷售一批進口貨物給韓國B公司,但是發(fā)貨直接發(fā)給國內C公司,A與B簽訂銷售合同。算出口嗎?能退稅嗎?
老師您好,公司目前處于基建期,去年已取得土地使用證,自去年10月份開始進行無形資產(chǎn)攤銷,都已計入管理費用,現(xiàn)在開始建設地表辦公樓,員工宿舍樓等,所以這三棟樓的所占土地攤銷是否可以分別計入辦公樓,員工宿舍樓及生活中心的工程成本中呢
哪些是可以加計扣除的研發(fā)費用?
關于繳納印花稅,框架合同的金額是10000元,如果后期實際金額是8000元,怎么繳納印花稅?如果后期實際金額是15000元,又怎么繳納印花稅?
公司的進項票不夠,老板說他想辦法。作為公司會計有風險嗎?怎么合理處理這個事
電子稅務局里的發(fā)票入賬標識有什么作用?
現(xiàn)在開票系統(tǒng)當月開的專票,當月作廢還是開紅字發(fā)票
老師請問殘疾人保障金不交或少交面臨的滯納金是多少?
老師,2024年第一季度第二季度普票免稅,沒有做價稅分離,直接一筆計入主營業(yè)務收入了,導致企業(yè)所得稅申報的營業(yè)收入跟增值稅有出入,出現(xiàn)了比對差異,怎么解決
老師,請問吸收合并后被吸收的主體公司注銷的話,需要注意哪些問題呢?