同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師,我們一般納稅人,開出了普通發(fā)票,這部分增值稅要不要交啊 另外我們也有進(jìn)項,是不是可以抵這部分普票的稅額
老師你好,公司里有出口,然后開的零稅率的普通發(fā)票,是不是報增值稅時就不需要交這部分稅費了?
公司是貿(mào)易公司 做出口的 開出口普通發(fā)票的時候 稅率開成了13% 我申報增值稅的時候 需要怎么填報? 按照正常需要交稅的報表去申報 我又要怎么申報?
老師你好,生產(chǎn)型企業(yè)出口貨物給別人開的發(fā)票,是不是不需要交這部分增值稅呀?
老師好!公司上月有出口免稅開票,零稅率發(fā)票,現(xiàn)在填寫增值稅申報表,是不是在增值稅減免稅申報明細(xì)表出口退稅行填列發(fā)票金額就行了呢?
我單位稅務(wù)風(fēng)險提示 2022年其他應(yīng)付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應(yīng)稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風(fēng)險
老師,單位采購的藿香正氣水放哪個科目
老師您好,現(xiàn)在成立公司都要實繳注冊資本了嗎?
之前一筆費用少做了,做了一以前年度損益調(diào)整,那今年匯算清繳要怎么報,怎么提現(xiàn)呢?
老師,我編制資產(chǎn)負(fù)債表的時候應(yīng)收賬款明細(xì)科目如下: 應(yīng)收賬款-A公司100萬 -B公司200萬 -C公司?80萬 我財務(wù)報表里應(yīng)收賬款可以是220萬嗎?還是必須要將80萬填列到資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款?
您好,我想問一下我們是培訓(xùn)機構(gòu),收費時做預(yù)收款,后面付發(fā)票,那確認(rèn)收入時,后面付什么原始憑證啊
2018年成立的公司,實繳注冊資本最遲什么時候?
老師,您好!問下企業(yè)工商年報的社保本期實際繳費金額是怎么填呢?公司和個人的總計嗎?怎么找數(shù)填呢?
請問老師,公司經(jīng)營的停車場,產(chǎn)生的電費,保安工資等成本,屬于讓渡使用權(quán)成本,還是其他?
老師您好,我在做企業(yè)所得稅匯算清繳,賬面金額應(yīng)發(fā)工資16000,實發(fā)17000,請問稅收金額應(yīng)填多少?
好的 謝謝老師,那如果申報時這個出口的這部分收入怎么填到報表上呢?
同學(xué),你好 出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
好的謝謝老師
不客氣,祝工作順利