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Q

老師你好,公司里有出口,然后開的零稅率的普通發(fā)票,是不是報增值稅時就不需要交這部分稅費了?

2023-08-31 11:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-31 11:38

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶6691 追問 2023-08-31 11:39

好的 謝謝老師,那如果申報時這個出口的這部分收入怎么填到報表上呢?

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齊紅老師 解答 2023-08-31 11:39

同學(xué),你好 出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶6691 追問 2023-08-31 11:40

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-08-31 11:42

不客氣,祝工作順利

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同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2023-08-31
你好,開的是預(yù)付卡的嗎?如果是的話,應(yīng)該選擇不征稅的稅率。
2022-05-04
你好,需要填寫的,你們是商貿(mào)的嗎?
2021-10-12
你好不退稅,也不需要交稅
2021-10-15
你好,13%銷售貨物里面填寫的。
2023-11-15
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