你好,13%銷售貨物里面填寫(xiě)的。
外貿(mào)企業(yè),當(dāng)月沒(méi)有申請(qǐng)出口退稅,收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月必須要認(rèn)證,申報(bào)增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出么?增值稅申報(bào)需要怎么申報(bào)?生產(chǎn)口罩企業(yè)出口退稅,開(kāi)的外銷普通發(fā)票,稅率是多少?
老師,我公司出售廢紙盒,開(kāi)13%專票,賬務(wù)處理為營(yíng)業(yè)外收入,申報(bào)的時(shí)候要按正常申報(bào)增值稅對(duì)嗎?另外,我公司出售下腳料,開(kāi)13%專票,賬務(wù)處理做銷貨成本沖減,申報(bào)的時(shí)候要按正常申報(bào)增值稅嗎?
你好 增值稅申報(bào)我按當(dāng)天結(jié)匯的收入填列,那出口退稅申報(bào)表里面的卻是按出口當(dāng)月1號(hào)中間價(jià)折算,到時(shí)候會(huì)有差額怎么辦?出口退稅前只需要增值稅申報(bào)嗎?
外貿(mào)出口企業(yè),本月開(kāi)了出口普通發(fā)票,是不是在申報(bào)增值稅時(shí),下面的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表也需要填寫(xiě)
外貿(mào)公司出口以CIF價(jià)成交方式,那開(kāi)票要怎么開(kāi)?申報(bào)出口退稅的時(shí)候會(huì)不會(huì)有疑點(diǎn)?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
有已經(jīng)填報(bào)好的模板嗎? 或者老師您可以幫我看一下填哪里嗎
你好,沒(méi)有模板13%銷售貨物開(kāi)具的其他發(fā)票,第一行第三列和第四列附表一里面。
有點(diǎn)看不懂呢 我現(xiàn)在的問(wèn)題就是 我比如在8月開(kāi)錯(cuò)發(fā)票了 把稅率0% 開(kāi)成13% 跨月才發(fā)現(xiàn)的 我8月的報(bào)表我知道要正常申報(bào) 然后9月把開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票沖掉 再申報(bào)9月報(bào)表 我想知道 8月和9月的報(bào)表需要怎么填
我可以把報(bào)表發(fā)給老師您 您幫我填一下過(guò)來(lái)嗎
截圖看下 還有金額多少