你好,是的,都需要按正常來申報增值稅的。
老師,我公司出售廢紙盒,開13%專票,賬務處理為營業(yè)外收入,申報的時候要按正常申報增值稅對嗎?另外,我公司出售下腳料,開13%專票,賬務處理做銷貨成本沖減,申報的時候要按正常申報增值稅嗎?
老師,你好,我想問一下,我們公司一般納稅人是做電子產品的,但是我們銷售固定資產模具,開票的時候按照13%開票出去,我賬上做固定資產清理,沒有放營業(yè)收入,是放在營業(yè)外收,導致我增值稅申報表的收入和我賬上財務報表的收入不一致,怎么辦?
公司出售了一臺貨車,開了二手車發(fā)票,申報增值稅的時候是按照發(fā)票來申報收入。那實際做賬的時候是按照清理的收益來確認收入,這樣的話財務報表上面的收入和增值稅申報表上面的收入就會不一樣,這是正常的么。還是說在申報財務報表的時候手動把收入調整成一樣的
公司24年出售了一筆小汽車,開具了13%的發(fā)票,賬上是做的固定資產清理,但是增值稅申報的時候,是開具其他發(fā)票,給我列入了主營業(yè)務收入,結果這次匯算清繳,我的財務報表主營業(yè)務收入跟增值稅報表的收入對不上,怎么處理
老師,我們贈送的耗材,我們開票視同銷售,我這樣做賬及報稅對嗎?借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 然后季報正常申報,在匯算清繳的時候再把視同銷售的收入調增。這樣對嗎?
請問銷售藥品給某某學校醫(yī)務室,開的銷售單名稱是A學校醫(yī)務室,但是對方要求發(fā)票抬頭開A學校,這樣開發(fā)票合法嗎?會有稅務風險嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務局看到,一張電子稅務局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,主播有自己的個體戶,會開票給公司,主播需要開個體戶的對公戶嗎?還是說我們公司直接把款打給主播的私人賬戶就可以
老師,上一任會計師事務所審計期間是2022年1月到2025年2月,是一個經責審計,他們查出了很多問題,我們所的審計期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進場,我們只需要對上一任會計師事務所查出的問題進行調查,收集證據,看是否整改,整改了這次就不算問題了,沒有整改讓他們寫情況說明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計單位上級匯報?
生產設備已安裝完畢達到使用狀態(tài),但是未投入使用,請問折舊放到制造費用-折舊費?是否合理?怎么處理會比較好?
今年通過初級考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個人做賬,不好問到,我希望可以通過自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個31200不應該是銷項嗎?這什么放在進項里面抵扣。
從股東哪轉讓股份,100萬折價78萬,花200萬抵原值是多少?
如果出售廢紙盒不用開票,賬務處理做營業(yè)外收入,是不需要申報增值稅的嗎?
你好,正常是不開票也是需要申報增值稅的。不過一些企業(yè)沒有申報。
好的。謝謝~
不客氣,祝工作順利哦!