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老師,會計去年把老板借款做成了實收資本,今年資產(chǎn)負(fù)債表上不想提現(xiàn)實收資本,。怎樣作分錄把實收資本調(diào)成其他應(yīng)付款呢?這樣做有什么后果,目前調(diào)賬是為了做股權(quán)變更

2023-08-30 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-30 16:53

你好,調(diào)整分錄是 借:實收資本,貸:其他應(yīng)付款。 沒有什么后果,是因為需要把錯誤的調(diào)整為正確的。

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快賬用戶8668 追問 2023-08-30 16:54

好的,摘要該怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2023-08-30 16:55

你好,摘要怎么寫沒有統(tǒng)一規(guī)定,比如可以是:調(diào)整某某月份第多少號憑證?

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你好,調(diào)整分錄是 借:實收資本,貸:其他應(yīng)付款。 沒有什么后果,是因為需要把錯誤的調(diào)整為正確的。
2023-08-30
調(diào)賬分錄: 借:其他應(yīng)付款 貸:實收資本 調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表: 將實收資本恢復(fù)到原來的正確金額,減少其他應(yīng)付款金額。 留存相關(guān)證明材料,以備稅務(wù)局檢查。
2024-11-19
同學(xué)您好! 如果要調(diào)整報表,可以按照以下步驟進(jìn)行: 一、賬務(wù)調(diào)整 先將錯誤的分錄沖回: 假設(shè)當(dāng)時錯誤的分錄為:借:實收資本;貸:其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在沖回分錄為:借:其他應(yīng)付款;貸:實收資本。 然后根據(jù)正確的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行調(diào)整,如果沒有實際的資金流出只是科目錯誤,不需要再做其他分錄調(diào)整。 二、報表調(diào)整 資產(chǎn)負(fù)債表: 將其他應(yīng)付款項目的金額減少(沖回的金額)。 將實收資本項目的金額恢復(fù)為原來的金額。 利潤表一般不受此影響,無需調(diào)整。 調(diào)整后,需向稅務(wù)局說明情況并提供調(diào)整后的報表及相關(guān)憑證,以證明不是抽逃資金而是會計差錯調(diào)整。同時,要確保以后的賬務(wù)處理更加規(guī)范,避免類似錯誤的發(fā)生。
2024-11-19
你好,稅務(wù)局已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了這個問題,你就按照稅務(wù)局的要求來處理吧。解釋這么多,其實稅務(wù)局他也不一定認(rèn)可。
2024-11-18
你好 借 實收資本 貸 其他應(yīng)付款
2021-05-13
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