你好,努力為你解答問題中,稍后回復(fù)你!
老師,有個(gè)問題想咨詢下,2016年公司借股東款27萬元,是借記:銀行存款 27萬,貸記:其他應(yīng)付款-XX 27萬,在2019年的時(shí)候,我接手這個(gè)做賬工作,領(lǐng)導(dǎo)意思是開業(yè)這么久,需要做點(diǎn)實(shí)收資本,然后叫我把這筆往來款轉(zhuǎn)實(shí)收資本 ,我就做了這么一筆:借記:其他應(yīng)付款 27萬,貸記實(shí)收資本27萬,怎樣做是否不對?然后在19年5月的時(shí)候,有兩筆股東往來款我也是做進(jìn)了實(shí)收資本里面?;貑紊献⒚魇墙杩?。我看著學(xué)堂里老師說注明是借款的不能作為實(shí)收資本,注明投資款的才可以做為實(shí)收資本。請問我年末要怎樣處理,是認(rèn)繳制公司,而且繳足資本是很久之后,現(xiàn)在也不用做實(shí)收資本吧。
之前會計(jì)從17年就開始做分公司的賬,社保、公積金不管個(gè)人和公司的都是通過其他應(yīng)收款核算,導(dǎo)致社保和公積金有余額,比如發(fā)工資 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實(shí)際扣費(fèi) 借:其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸:銀行 實(shí)際上是總公司每月給分公司存進(jìn)一筆錢,分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎
你好 公司18年成立 當(dāng)時(shí)沒有收到現(xiàn)金 但是原來會計(jì) 做了個(gè)借庫存現(xiàn)金500萬 貸實(shí)收資本500萬 (實(shí)際就沒有現(xiàn)金)后來做賬時(shí)費(fèi)用工資都走庫存現(xiàn)金 回來錢老板轉(zhuǎn)走 導(dǎo)致現(xiàn)在庫存現(xiàn)金還有300多萬 其他應(yīng)付款是-80多萬 這個(gè)賬要怎么調(diào)整
公司正式運(yùn)行之前,老板自己私賬買了固定資產(chǎn)、辦公費(fèi)、公司房租等等,花了兩百多萬,然后公司注冊資本是500萬,還沒有實(shí)繳,可不可以做200萬的實(shí)收資本,就是借:庫存現(xiàn)金 貸:實(shí)收資本 。還是說實(shí)收資本必須是老板私賬打到對公賬戶算是實(shí)收資本?因?yàn)楝F(xiàn)在存在一個(gè)問題,有些發(fā)票私賬付的,對方開來發(fā)票,但剛剛建賬,賬上沒有庫存現(xiàn)金,會導(dǎo)致現(xiàn)金紅字
老師您好,我公司00年成立的,注冊資金500萬 當(dāng)時(shí)是實(shí)繳制,資金是找銀行借的,公司運(yùn)營后,500萬就歸還給借款銀行了 導(dǎo)致現(xiàn)在賬面上,其他應(yīng)收款,一直有金額 這個(gè)錢肯定是回不來了 請問這個(gè)其他應(yīng)收款,怎么調(diào)沒了?
老師,張三是一個(gè)公司的40%的股東,那么,張三對該公司承擔(dān)的責(zé)任和享受的權(quán)利,分別是什么
老師,不是公司的人,他幫公司交的燃油費(fèi),現(xiàn)在報(bào)銷,能直接打款給他嗎
老師您好,我之前以及科目沒分二級科目現(xiàn)在我想分二級科目,但是分了之前的科目都要變成新的科目了,我應(yīng)該怎么分
老師 您好~咨詢下,境內(nèi)居民個(gè)人,通過境外公司持股,投資海外項(xiàng)目,取得股息紅利和項(xiàng)目退出收益,一般按照什么比例交稅?會涉及哪些稅?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點(diǎn)庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應(yīng)收款涉及的未實(shí)現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
哪里下載工商年報(bào)pdf
你好,根據(jù)你的描述: 原會計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 沒有實(shí)際繳納投資款 這筆會計(jì)分錄,應(yīng)該沖減或刪除 現(xiàn)在做減資,在你實(shí)際沒有繳納的前提下,只是對認(rèn)繳的投資款做減資,不用做賬。
16年已經(jīng)入賬,現(xiàn)在減資,賬如何調(diào)平呢,按照借實(shí)收資本貸現(xiàn)金做,現(xiàn)金就會出現(xiàn)負(fù)數(shù)
你好,先把原有的沖回來。 借:銀行存款或庫存現(xiàn)金(負(fù)數(shù)金額) 貸:實(shí)收資本(負(fù)數(shù)金額) 減資時(shí): 借:實(shí)收資本(正數(shù)金額) 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金(正數(shù)金額)
這樣資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金就會出現(xiàn)負(fù)數(shù),一開始現(xiàn)金是虛的,有沒有其他方法調(diào)?做借實(shí)收資本貸其他應(yīng)付款行嗎
你好,現(xiàn)金借方負(fù)數(shù),減資時(shí),現(xiàn)金貸方正數(shù),一正一負(fù)相互抵掉,平賬了。
16年入賬的,公司目前銀行存款賬戶都是走的現(xiàn)金,一開始現(xiàn)金虛的,這么多年了,如果直接負(fù)數(shù)沖原分錄,資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金肯動是負(fù)的呀,有沒有其他方法調(diào)賬
注冊100,改為實(shí)繳變?yōu)?0萬,當(dāng)時(shí)100已經(jīng)做成實(shí)收資本,資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金余額為75、想知道好的調(diào)賬方法
你好, 借:實(shí)收資本90 貸:其他應(yīng)付款90 待資金充足時(shí) 借:其他應(yīng)付款90 貸:銀行存款 90
好的,那這樣入賬后,實(shí)繳費(fèi)用打入到賬戶不需要再入賬了吧
你好,實(shí)繳資金還沒有打的話,你先把原的沖掉, 借:銀行存款? -100 貸:實(shí)收資本-100 更正: 借:銀行存款100 貸:其他應(yīng)付款100 收到,實(shí)際投資款 借:銀行存款10萬元 貸:實(shí)收資本10萬元
借:現(xiàn)金 -100 貸:實(shí)收資本-100 更正: 借:現(xiàn)金100 貸:其他應(yīng)付款100 收到,實(shí)際投資款 借:現(xiàn)金10萬元 貸:實(shí)收資本10萬元。后期資金充足再沖其他應(yīng)付款,借:其他應(yīng)付款 100,貸現(xiàn)金100?
你好。是的。之后資金充足了再處理。
你現(xiàn)在有資金75萬,應(yīng)該把其他應(yīng)付款。 100萬沖掉。 剩25萬。
因?yàn)槟阕铋_始進(jìn)來的100萬是資金是虛的,你賬面上現(xiàn)在剩75萬是不是也是虛的,你應(yīng)該給他沖掉。