你好,找老板交回來,不然交20%的個稅。
之前會計從17年就開始做分公司的賬,社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應收款核算,導致社保和公積金有余額,比如發(fā)工資 借:應付工資 貸:其他應收款_代付社保_總公司 其他應收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實際扣費 借:其他應收款社保公積金_總公司 貸:銀行 實際上是總公司每月給分公司存進一筆錢,分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調下賬嗎
你好 公司18年成立 當時沒有收到現(xiàn)金 但是原來會計 做了個借庫存現(xiàn)金500萬 貸實收資本500萬 (實際就沒有現(xiàn)金)后來做賬時費用工資都走庫存現(xiàn)金 回來錢老板轉走 導致現(xiàn)在庫存現(xiàn)金還有300多萬 其他應付款是-80多萬 這個賬要怎么調整
老師您好,我們公司是一般納稅人監(jiān)理公司,給掛靠的注冊監(jiān)理師付款的時候借:其他應收款,貸:銀行存款。然后就做成工資表往回沖了,分錄是借:勞務成本-人員薪酬,貸:其他應收款。但是有些人的最后到離職就沒有沖平,導致其他應收款貸方還有余額,現(xiàn)在我怎么將賬務調整才能調平呢
公司注銷中 因為之前賬戶金額不足 老板投錢進來 分錄是借:銀行存款 貸:其他應付款;現(xiàn)在想把這部分借款歸入實收資本 因為公司的注冊資本是認繳的 那么分錄就是借:其他應付款 貸:實收資本 請問這個摘要要怎么寫 還有我的分錄對嗎
老師,我們公司2006年注冊的時候,實收資本是550萬,當時是實繳制,公司當時注冊的時候打進去550萬,幫我們注冊的財務公司過后又幫我們轉出去了,注冊時:借:銀行 550萬 貸:實收資本 550萬,轉出去的時候沒有記賬,銀行賬戶一直掛著銀行存款550萬,因為公司打算注銷了,后來我在2014年的時候,做了一筆:借:其他應收款 550萬,貸:銀行 550萬,把銀行存款做平了,因為考慮要注銷,我聽其他同行財務教我,2022年8月我把這筆550萬,做了壞賬損失,然后現(xiàn)在做2022年匯算清繳的時候,不稅前扣除調增,我這樣處理這筆550萬的款項,會有問題嗎?
老師,一般納稅人開的13個點的普票,照樣按照13個點銷項稅額交是嗎,如果有進項,那么交的稅額是普票的銷項稅額-進項稅額對嗎?謝謝
老師 作為一名會計怎么達到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進項留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個多繳為負數(shù)的金額,應填寫增值稅哪個表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報稅 進項發(fā)票大于銷項發(fā)票,怎么計提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個月后再繳納多久能使用
大神: 有一個問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因為我們老板又掛靠這個業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費還有一筆稅金,我們實際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費
求,實操報稅相關資料
問題是,老板沒有錢,怎么辦呢? 還有一個問題,我們公司現(xiàn)在租房辦公,和房主只簽了合同,房主開不出發(fā)票 請問,這個租房子的錢,怎么入賬,沒有,所得稅,是不是,就不能稅前扣除了?
這個和第一個問題有關聯(lián)嗎?
沒有關聯(lián),但是現(xiàn)在租房子的錢,都是老板自己花的,這個可以算老板還現(xiàn)金,去抵其他應收款嗎?但是租房子,只有合同,沒有發(fā)票,我不太確認,能不能入賬???所以想問問
借成本費用貸其他應付款。借其他應付款貸,其他應收款。
您的意思是,這樣操作,是可以的,是嗎?合法的,對吧 成本費用是,主營業(yè)務成本嗎? 還有一個事,就是00年開始,我們辦公房屋都是老板自己的房子,一直到今年,才更換別的地點,現(xiàn)在是租賃的辦公房 我就是想問,現(xiàn)在,在補一個租賃合同,(就是以前年度的辦公用房,都是老板租給公司的,把之前的那些年的租金補上,就當是老板還的錢,這樣操作可以嗎?) 如果行,個人所得稅這方面,該怎么注意?還有其他該注意的事項嗎?
這樣處理是可以的。老板,租賃需要交稅,企業(yè)需要代扣租賃的個稅。
有點復雜了,我補的都是以前年度的,怎么在今年繳納?。?3年的 1.您能說說這樣補,怎么做分錄嗎?還有,您上面說的那個成本費用,是主營業(yè)務成本嗎?租房子,是不是應該走管理費用???不太明白,您受累給我說說,謝謝。 該準備什么東西,就是和老板簽署的房屋租賃合同,對吧! 2.還有這個需要補交企業(yè)所得稅嗎?
你好 借以前年度損益 調整,貸應付? ?? 費用增加是退所得稅?