你好,只能轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
獨立核算的分公司現(xiàn)在要注銷,但其他應(yīng)付款法人名下還有400萬無力償還該怎么賬務(wù)處理
老師好,公司注銷,欠了法人5萬元,掛了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在無力償還,這樣需要怎么處理呢
老師您好,我們公司打算注銷,但是賬面有24萬的固定資產(chǎn),也沒有打算賣,是獨立核算的分公司,應(yīng)該怎么處理
老師,請問下獨立核算的分公司要注銷了,但賬上還欠總公司10幾萬的其他應(yīng)付款,這個該如何處理?
老師您好!獨立核算子公司注銷其他應(yīng)付款有欠母公司100萬和無票費用70萬,怎么處理
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔(dān)
稅務(wù)會不會對無票費用查原因
一般不會的。也要看具體情況,公司規(guī)模。
這筆可以開票給母公司,讓母公司轉(zhuǎn)賬,再還往來嗎
可以這么操作哦,可以的。
無票費用也 轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
是的,是的,是這個樣子的。
這筆是開辦時的房租,當(dāng)時開票要的點太高23%,所以就沒要
明白,嗯,現(xiàn)在注銷需要清理,記入營業(yè)外收入。
注銷時是不是賬上除了貨幣資金都不應(yīng)該有于額
如果子公司還不了母公司的,了母公司需要怎么做賬
都要失靈才可以,如果不能還某公司,某公司作為營業(yè)外支出。
好的,知道了。謝謝老師耐心解答
客氣,期待您的好評,加油,謝謝!