同學你好 正常業(yè)務一般沒事
你好,10月份有個三萬的收入,但12月對方說票稅號錯了,我單位沖紅操作錯誤,沒打印出來紅票,又開了一張銷售票,結果這個三萬就算銷售收入了,只能在1月沖紅,請問這個月那三萬會計分錄怎么做?一月沖紅成功又該怎么做呢?
請問下老師,本月開了沖紅發(fā)票,請問這個負數(shù)銷售額在電子稅務局增值稅申報時填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來的開票金額是沒有扣掉負數(shù)銷售額的,沖紅開的稅率有好幾個,請問怎么填呢
你好,老師,因為我們企業(yè)4月份是小規(guī)模,開了票,5月份轉為一般納稅人了,但是5月份紅沖了4月份開出去的票,紅沖發(fā)票的稅點是1%、不用重新開具的,當月也不用開票,相當于所屬期5月份的收入是負數(shù)紅沖小規(guī)模時期的票,請問這種情況增值稅申報表怎么申報呢
一般納稅人企業(yè),上月開了一份70萬的發(fā)票在本月沖紅,但這個月沒有開過銷售發(fā)票,如果沖紅就會出現(xiàn)銷售負數(shù),請問這情況申報增值稅是否會出現(xiàn)異常?
我們有一家公司為了做業(yè)績11月份開了幾十萬的發(fā)票,這個月想把這個發(fā)票沖紅但是這個月沒有其他的發(fā)票要開出去,那增值稅就會是負數(shù),這總情況能不能行?。?/p>
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設立了門店,屬于非居民,有機構,取得的收入與機構有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調增的產品成本應該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿企業(yè)的運輸費和報關費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產品尚在加工中,預計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產列報嗎?
在確定應予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權支出嗎?
經營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
那已經認證的發(fā)票及已交的稅費會怎樣處理的?
同學你好 是庫存商品嗎
是的,庫存商品,要做退貨嗎?
同學你好 對的 商品退回來要做退貨的
進項發(fā)票也要沖紅
開紅字發(fā)票就可以了
請問全部的分錄要怎樣做?
同學你好 之前分錄你咋做的
商品入庫:借 庫存商品 貸 應付賬款,銷售:借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅金-銷項稅額 結轉成本:借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品
同學你好 借庫存商品 貸主營業(yè)務成本 借應收負數(shù) 貸收入負數(shù) 貸銷項負數(shù)
好的,謝謝!
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝