你好,學(xué)員,是要修改加計(jì)扣除的金額,還是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的
老師,我問下年報(bào)利潤表上的研發(fā)費(fèi)用和所得稅匯算加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)必須相等嗎?如果不想等需要所得稅調(diào)減嗎?為什么專管員非說要相等,不想等就要調(diào)減,可是這二個(gè)金額不可能相等啊?除非我自己做的研發(fā)費(fèi)和審計(jì)的金額沒有出入,我說的對(duì)嗎?
我公司委托了外面的公司幫我們辦理高新技術(shù)企業(yè)的申辦。對(duì)方公司向我要了21年的數(shù)據(jù),然后幫我們?cè)O(shè)立一個(gè)輔助臺(tái)賬,分別在每個(gè)月確認(rèn)多少研發(fā)費(fèi)用的那種臺(tái)賬。然后要求我們按照他的臺(tái)賬調(diào)研發(fā)費(fèi)用。目前所有費(fèi)用是費(fèi)用化,入了管理費(fèi)用_研發(fā)費(fèi)用支出?,F(xiàn)在更正年報(bào),我這個(gè)研發(fā)費(fèi)用可以享受加計(jì)扣除政策嗎?如果可以,我是否只需要附上研發(fā)費(fèi)用輔助臺(tái)賬就可以加計(jì)扣除了?
老師 我想問問 我們因?yàn)?1年有金額11萬的普票(入的是 管理費(fèi)用 差旅報(bào)銷)被發(fā)現(xiàn)是異常發(fā)票,所以現(xiàn)在管理員要求我們更正21年匯算清繳申報(bào)。那么我應(yīng)該去匯算清繳申報(bào)表里 把 期間費(fèi)用明細(xì)表 里 管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 里在原來申報(bào)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上減去11萬就可以嗎?還需要去納稅調(diào)整明細(xì)表里修改什么數(shù)據(jù)嗎?
老師 我想問下 在第二年專管員要求,更正申報(bào)了上一年度報(bào)表里的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù) ,把研發(fā)費(fèi)用那張表數(shù)據(jù)調(diào)小了。那么我需要調(diào)賬嗎? 賬上要怎么調(diào)呢 老師麻煩詳細(xì)一點(diǎn)
稅務(wù)查出2021研發(fā)費(fèi)用不符合,因?yàn)橹挥腥藛T工資沒有材料,要求調(diào)出來不能加計(jì)扣除,請(qǐng)問怎么調(diào),是更正21年匯算清繳報(bào)表嗎?那賬里面還要調(diào)賬嗎?賬里面要不要把研發(fā)費(fèi)用調(diào)到管理費(fèi)下,還是賬不用管?我做的21年審計(jì)報(bào)告是不是也作廢了
老師:找公司開發(fā)軟件-(無形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對(duì)方開了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請(qǐng)問匯算年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表上 減企業(yè)所得稅是實(shí)際繳納的所得稅,還是賬上計(jì)提的所得稅金額?
我買課時(shí)問的我們是出口尿素,不免不退的,實(shí)操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說一下也行啊
老師想問一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對(duì)嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請(qǐng)問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計(jì)嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
老師,我們集團(tuán)內(nèi)A企業(yè)員工可以在B企業(yè)報(bào)銷B的業(yè)務(wù)費(fèi)嗎?
長沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購買了意外險(xiǎn),保險(xiǎn)公司賠付了4800(公戶對(duì)公戶)給我們,我們?cè)俟~賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報(bào)個(gè)稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?
加計(jì)扣除的?
這樣的話,研發(fā)加計(jì)扣除附表,直接減掉一些即可的 因?yàn)檫@個(gè)稅法的優(yōu)惠政策,加計(jì)扣除的部分 賬面不做賬調(diào)整的
就是當(dāng)時(shí)我們的研發(fā)費(fèi)用有144萬 然后專管員不允許我們?nèi)~加計(jì)扣除,要我們減半 ,然后就更正申報(bào),加計(jì)扣除砍掉了一半 。 直接改的申報(bào)表 補(bǔ)了稅款。 我賬上要調(diào)嗎
賬上不用調(diào)整的 因?yàn)檫@個(gè)稅法的優(yōu)惠政策,加計(jì)扣除的部分,這個(gè)本身不做賬的
老師 你看 就是這個(gè) 我賬上研發(fā)費(fèi)用的明細(xì)賬是125萬 ,專管員要我調(diào)整之后就是63萬。 但是我們請(qǐng)的外包公司幫我們?cè)俅紊暾?qǐng)高新企業(yè)的公司說要我把明細(xì)賬調(diào)整到跟報(bào)表一致 。 這個(gè)跨年了 我怎么調(diào)呢
“你那邊調(diào)的時(shí)候肯定是按照明細(xì),哪一部分研發(fā)費(fèi)用調(diào)出了,研發(fā)費(fèi)用明細(xì)帳也需要減下來,和調(diào)整后的保持一致就行了 ?!边@是負(fù)責(zé)再次申報(bào)高新企業(yè)的外包公司跟我說的 。
你們加計(jì)扣除的附表,放棄加計(jì)扣除胡金額
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不要改變的,學(xué)員
這個(gè)不用調(diào)賬的,老師遇到過
我這個(gè)怎么判斷申報(bào)表上面是修改的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)還是加計(jì)扣除呢 ? 看哪一張表 。老師 明天我還能接著問您嗎? 我明天把報(bào)表發(fā)給您幫我看下
有一張研發(fā)加計(jì)扣除的附表
可以的,可以明白把報(bào)表發(fā)給老師
好的老師 明天我發(fā)給您看看 您早點(diǎn)休息 謝謝
好的,學(xué)員,學(xué)員也早點(diǎn)休息
老師 您看下是這兩張表嗎 還是別的表呢 ?昨天您說的調(diào)表不調(diào)賬 我這個(gè)是調(diào)整的研發(fā)費(fèi)用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)還是加計(jì)扣除數(shù)據(jù)呢
你好,學(xué)員,直接調(diào)整107012附表就可以的
老師 您結(jié)合我昨天給您發(fā)的研發(fā)費(fèi)用明細(xì)賬來看,也是不需要調(diào)賬的是吧 。 那我要怎么跟那邊申報(bào)的外包人員說呢? 他們那邊做高新申報(bào)是必須要報(bào)表和賬保持一致的嗎
明細(xì)賬不調(diào)整,你填寫申報(bào)附表,相當(dāng)于放棄一部分加計(jì)扣除
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是你們實(shí)際發(fā)生的,不能隨便調(diào)整