可按實(shí)際支付的款項(xiàng)做賬,可計(jì)入營業(yè)外收入
老師,我們向?qū)Ψ竭M(jìn)貨,從對公賬戶給個(gè)人轉(zhuǎn)的貨款,但對方是個(gè)人開不了發(fā)票,請問怎么處理賬戶吶
老師!我們采購原材料對公轉(zhuǎn)了27900給對方,對方發(fā)票開來是27792,發(fā)票開過來金額比轉(zhuǎn)賬的少了108元,像這樣該怎么處理呢
貨款我們對公轉(zhuǎn)出去的,對方開不了票把款退回私戶。這個(gè)賬怎么處理
對方給開的發(fā)票比我們對賬多了3元,怎么處理
給對方公司的對公戶轉(zhuǎn)賬10萬,對方給我留開了9.99萬的發(fā)票9張,還差0.09元,讓補(bǔ)也不給我補(bǔ),怎么處理呢
一般納稅人,機(jī)械租賃發(fā)票稅率按多少開?是營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍有機(jī)械租賃就可以開機(jī)械租賃發(fā)票嗎
老師請問,23年3月預(yù)收賬款10萬,3月出貨20000未開票,4月出貨20000未開票,做未開票收入,8月開票20000,12月開票20000,重復(fù)做了開票收入,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)賬,現(xiàn)在25年都是帶發(fā)票出貨,我可以用幾年出貨的調(diào)賬往年多入的收入嗎,怎么調(diào)整
公司要注銷,但是賬上還有不上應(yīng)收款,應(yīng)付款,預(yù)收款,預(yù)付款應(yīng)該怎么處理?
你好老師,8月份的成本票未入賬,可以把進(jìn)項(xiàng)稅金抵扣在8月份嗎
為什么我報(bào)名399的實(shí)操課,出納系統(tǒng)打開不能上手練習(xí)呢?報(bào)名的時(shí)候老師說出納上手練習(xí)系統(tǒng)是送給我們學(xué)員的,可進(jìn)去打開又說要權(quán)限。你們老師怎么可以騙人呢!
老師你好!7月份扣印花稅50.64,怎么做憑證
去年,有33000元,誤入了制造費(fèi)用,應(yīng)該入管理費(fèi)用的,怎樣做分錄調(diào)整
老師,建筑業(yè)開票時(shí),是不可以選擇9%,3%,2種呢
老師無預(yù)拌混凝土承包資質(zhì)的商貿(mào)公司委托有資質(zhì)的攪拌站加工混凝土,商貿(mào)公司銷售給建筑公司可以嗎
企業(yè)捐贈(zèng)給慈善會(huì),能收到專票,能抵增值稅不?
可以按照折扣或者折讓做賬嗎?
可以按照折扣或者折讓做賬
老師能寫一下分錄嗎?
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 0.32(紅字 ) 借:應(yīng)付賬款
這是現(xiàn)金折扣的分錄唄。那折讓呢?
這是折讓的分錄
借:應(yīng)付賬款 0.32 貸:原材料等 0.32