這個(gè)多出的三元錢記入到營業(yè)外收入
我們20年7月給對(duì)方開了3張10萬元版的專票,對(duì)方未抵扣,現(xiàn)在退回給我們,我們?cè)撛趺刺幚恚?/p>
老師!我們采購原材料對(duì)公轉(zhuǎn)了27900給對(duì)方,對(duì)方發(fā)票開來是27792,發(fā)票開過來金額比轉(zhuǎn)賬的少了108元,像這樣該怎么處理呢
對(duì)方給開的發(fā)票比我們對(duì)賬多了3元,怎么處理
老師,對(duì)方給我們的發(fā)票多開了了,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理啊
對(duì)方開的發(fā)票比我公戶轉(zhuǎn)的賬多了0.32元,這個(gè)怎么處理?
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個(gè)糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運(yùn)給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因?yàn)槌隹跇I(yè)務(wù)是以B公司名義進(jìn)行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對(duì)加工費(fèi)部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費(fèi)可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財(cái)稅12年39號(hào)來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個(gè)情況,如果符合來料加工費(fèi)免征增值稅,那可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?抵扣哪些進(jìn)項(xiàng)稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄如何寫?銷項(xiàng)稅額 和進(jìn)項(xiàng)稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬可是高薪什么級(jí)別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機(jī)給她自己發(fā)工資 那這個(gè)這個(gè)月是補(bǔ)發(fā)前兩個(gè)月的還是說還是發(fā)一個(gè)月的 工資的話六七月個(gè)稅是申報(bào)過的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 按發(fā)票上面的金額來做。與應(yīng)收賬款無關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎
少了就在營業(yè)外支出嘛?借什么貸什么
對(duì),沒錯(cuò),這個(gè)差額用營業(yè)外收支調(diào)整就可以。
分錄需要借什么貸什么呀
借管理費(fèi)用13 貸銀行存款10 營業(yè)外收入3
是我們供貨商的,他給我開的發(fā)票金額比對(duì)賬供貨金額多3.1元,我怎么入賬
把管理費(fèi)用換成庫存商品就可以了。
發(fā)票金額不用去管了嘛
按照發(fā)票金額去做,然后少付的部分就進(jìn)入營業(yè)外收入。
如果我原材料是800元,供貨商給開票是803元 我是借原材料金額多少,貸應(yīng)付賬款金額多少
原材料的金額803,應(yīng)付賬款800。
發(fā)票金額怎么體現(xiàn)
原材料03,應(yīng)付賬款800。營業(yè)外收入3
原材料的金額是803元的