您好,對的,駐景揮戈是可以的
2020年4月稅務機關對某房地產(chǎn)開發(fā)公司開發(fā)的房地產(chǎn)項目進行清算,該房地產(chǎn)開發(fā)公司提供的資料如下(1)2018年6月以10000萬元購得一宗土地使用權,并繳納契(2)自2018年7月起,對受讓土地進行項目開發(fā),發(fā)生開發(fā)成本管理費用 400 萬元, 銷售費用 600 萬元,銀行貸款憑證顯示利息支出900萬元,允許扣除的有關稅金及附加450萬元。(3)2020年3月該項臺實現(xiàn)全部銷售共計取得不含稅收入AC其他相關資料:當?shù)剡m用的契稅稅率為 5% 不考慮土地價款銷售額的因素;該項目未預繳土地增值稅。土地增值稅稅率表求,據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題: (1)計算取得土地使用權時需要繳納的契稅(3分)(2)計算該公司清算土地增值稅時允許扣除的土地使用權金額(3分) (3)計算該公司清算土地增值稅時允許扣除的房地產(chǎn)開發(fā)費用(3分) (4)計算該公司清算土地增值稅時允許扣除項目金額的合計數(shù)(4分) (5)計算該公司清算土地增值稅時的增值率(3分)(6)計算該公司清算土地增值稅時應繳納的土地增值稅。(4分)
向建設工程交易中心支付的服務費和場地使用費,能進土地增值稅清算的開發(fā)成本嗎?能算取得土地使用權支付金額嗎?
地塊評估費、土地初始登記工本費能進土地增值稅清算的開發(fā)成本嗎?能算取得土地使用權支付金額嗎?
2.某房地產(chǎn)公司2021年發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務。(1)轉(zhuǎn)讓一塊土地使用權,取得收人600萬元,家得該土地使用權時支付金額400萬元,轉(zhuǎn)讓時發(fā)生相關費用5萬元。(2)簽訂一份寫字樓銷售銅,當年收到全部款項,共計20000萬元,該寫字樓經(jīng)稅務機關審核可以扣除的項目如下:開成本為5000萬元,繳納的土地使用權轉(zhuǎn)讓費為3000萬元,利息支出為150萬元(不能夠提供金融機構的證明).相關稅金為1100萬元,其他費用為800萬元,加計扣除額為1600萬元(當政府規(guī)定開發(fā)費用的扣除比例為10%)。要求:(1)計算轉(zhuǎn)讓土地使用權的土地增值稅稅額。(2)計算銷售寫字樓應繳納的土地增值稅稅額。
不會的不要接了,否則差評,不止這個題目要問 某房地產(chǎn)公司2021年發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務。(1)轉(zhuǎn)讓一塊土地使用權,取得收人600萬元,家得該土地使用權時支付金額400萬元,轉(zhuǎn)讓時發(fā)生相關費用5萬元。(2)簽訂一份寫字樓銷售銅,當年收到全部款項,共計20000萬元,該寫字樓經(jīng)稅務機關審核可以扣除的項目如下:開成本為5000萬元,繳納的土地使用權轉(zhuǎn)讓費為3000萬元,利息支出為150萬元(不能夠提供金融機構的證明).相關稅金為1100萬元,其他費用為800萬元,加計扣除額為1600萬元(當政府規(guī)定開發(fā)費用的扣除比例為10%)。要求:(1)計算轉(zhuǎn)讓土地使用權的土地增值稅稅額。(2)計算銷售寫字樓應繳納的土地增值稅稅額。
老師 個體戶變成查賬征收 當月個體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當月一個月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計是什么意思?審計后稅局還會查賬嗎
出口退稅申報,如果10月份申報期內(nèi)申報出口退稅的話,退稅申報表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫存和應交增值稅進項,然后七月份的申報表里抵扣出來后,我應該怎么做?我6月份是不是就做錯了?
單價是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會計分錄怎么寫啊。希望詳細點
老師,請問一下我報增值稅,但是系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)銷賬是錯的,這個應該怎么弄呀
酒店的花卉租賃養(yǎng)護服務合同要交印花稅嗎
老師,如果每一道工序的時間都能計算準確,用工時法計算產(chǎn)品成本最準確是嗎?
現(xiàn)金支付房租 需要什么憑證
駐景揮戈是什么意思?
就是可以的意思,計入到開發(fā)成本-土地費用
那因為取得土地使用權而繳納的印花稅呢,也可以計入到開發(fā)成本-土地費用嗎?
嗯對,印花稅也計入