你好,都不屬于建筑服務(wù)的哈,空調(diào)安裝才屬于的
老師你好,我在百度搜了一下,說(shuō)中央空調(diào)保養(yǎng)屬于建筑服務(wù)的一部分,一般納稅人應(yīng)為9%。您這里說(shuō)是6%。
請(qǐng)問(wèn)這樣開票可以嗎,*勞務(wù)*維修空調(diào)工程服務(wù),還是說(shuō)應(yīng)該屬于稅收編碼為建筑服務(wù)
空調(diào)保養(yǎng)工程,屬于現(xiàn)代服務(wù),還是建筑服務(wù)。。搜諾諾顯示空調(diào)保養(yǎng)是現(xiàn)代服務(wù),搜空調(diào)保養(yǎng)工程是建筑服務(wù)。
空調(diào)保養(yǎng)工程,還有空調(diào)維修工程,都是屬于建筑服務(wù)嗎???還是說(shuō)這種不屬于的
老師,我們接工程做,安裝空調(diào)些,我包工包料,我采購(gòu)的空調(diào)是屬于我的庫(kù)存商品吧,還有裝空調(diào)需要的配件,管子這些入原材料還是庫(kù)存商品呢
記賬憑證封面后附的科目匯總表要打印到末級(jí)嗎
日常零星的報(bào)銷需要微信轉(zhuǎn)賬,怎么把公戶的錢轉(zhuǎn)存到微信或支付寶?
交了合同履約保險(xiǎn)開的是專票,可以抵扣吧?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,采購(gòu)100元的東西,用現(xiàn)金50元,用返利50元,發(fā)票開的是100元,那成本定價(jià)是50還是100元呢?
老師 請(qǐng)問(wèn)合并報(bào)表是 母公司甲賣給子公司A,公司A又賣給A的子公司B,B已經(jīng)賣出去了,那么現(xiàn)在我想問(wèn)下 甲、A、B之間貨款沒(méi)有結(jié)清的情況下合并報(bào)表里面應(yīng)收應(yīng)付要抵消嗎?還是按照正常買賣體現(xiàn)報(bào)表上?另外,如果要互相抵消的話。營(yíng)業(yè)收入和成本是否也要互相抵消?
委托研發(fā)的軟件銷售,屬不屬于高新收入
老師合作社成員銷售農(nóng)產(chǎn)品的欠款,按制度需計(jì)入“應(yīng)付盈余返還”科目,而非“應(yīng)付賬款”,后續(xù)用盈余返還抵扣更合規(guī),這句話是網(wǎng)上查的用盈余返還抵扣欠款我就是繞不過(guò)來(lái)不明白
收到關(guān)聯(lián)公司的錯(cuò)匯款,入什么科目比較合適,該款項(xiàng)是銷售商品的貨款,對(duì)方應(yīng)用募集資金賬戶打款,打錯(cuò)了,當(dāng)月需退回重打的,過(guò)應(yīng)收賬款科目,還是其他應(yīng)收應(yīng)付科目
之前會(huì)計(jì)在2024年8、9月結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的憑證(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)管理費(fèi)用),有的重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了(做了兩筆相同的),有的多結(jié)轉(zhuǎn)了。今年7月份我進(jìn)入去年賬套,反結(jié)賬把8月、9月重復(fù)的憑證給刪除了,調(diào)整了一下,不知道這樣合不合規(guī)。那現(xiàn)在去年8月、9月的紙質(zhì)憑證該如何處理,重新裝訂嗎
勞動(dòng)生產(chǎn)總值=工資全年十全年應(yīng)交稅費(fèi)貸方十固定資產(chǎn)折舊十營(yíng)業(yè)利潤(rùn)對(duì)嗎?
*現(xiàn)代服務(wù)*空調(diào)保養(yǎng)工程6% *勞務(wù)*空調(diào)維修工程 13% 老師,您覺(jué)得我這樣開票可以嗎。
嗯嗯,可以那樣開的哈