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老師,我的銷項稅額是2830.2 進(jìn)項稅額是5303.04 留抵了2472.84 增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額 這樣算稅額對嗎?留抵存有被核查風(fēng)險,咱們是新辦企業(yè)??梢粤舻謫幔?/h1>

2023-08-26 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-26 17:34

對的,是的,是這么做的,有風(fēng)險的最好不要有留底。

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快賬用戶2965 追問 2023-08-26 17:36

可是一張進(jìn)項票抵扣不完,留抵的可以做點無票收入嗎?稅率是13%和9%

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齊紅老師 解答 2023-08-26 17:45

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶2965 追問 2023-08-26 18:10

好的,謝謝老師。這么多老師,郭老師的解答總是讓人一下就理解了。

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齊紅老師 解答 2023-08-26 18:10

不用客氣,周末愉快 感謝信任

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快賬用戶2965 追問 2023-08-26 18:50

老師,需要公戶轉(zhuǎn)進(jìn)部分收入嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-26 18:57

你說的無票收入嗎?你對應(yīng)收賬款就可以到你以后開了發(fā)票需要紅沖

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快賬用戶2965 追問 2023-08-26 19:10

是的。不需要額外的再轉(zhuǎn)部分收入到賬戶,賬給做上就可以了是嗎? 零售以二維碼掃進(jìn)的收入呢?后期不開票的,按無票收入計入

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齊紅老師 解答 2023-08-26 19:10

是的,你以后有了收入的時候你再紅沖就行,再做你實際收入的

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快賬用戶2965 追問 2023-08-26 19:29

公司以批發(fā)零售為主,零售不開票的收入怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2023-08-26 19:32

借庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 和有發(fā)票的一樣

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快賬用戶2965 追問 2023-08-26 19:41

在進(jìn)項足夠的情況下,以零售為主的無票收入可以直接掃到公戶賬戶嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-26 19:46

可以的,可以這么做的

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快賬用戶2965 追問 2023-08-26 19:51

再次感謝老師,祝老師周末愉快!

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齊紅老師 解答 2023-08-26 19:53

不用客氣,周末愉快

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對的,是的,是這么做的,有風(fēng)險的最好不要有留底。
2023-08-26
你好對的,這個方法是沒錯的
2023-08-26
你好!這樣算稅額是對的。 按年平均下來稅負(fù)率差不多就好了
2023-08-25
您好,這是一個政策的遺留問題,以下供您理解 在國家施行增值稅留抵退稅制度前,“應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額”科目核算的是在營改增試點實施之日前,一般貨物的留抵稅額不能用來抵扣應(yīng)種服務(wù)的銷項稅額,需要在以后的申報期內(nèi)按一般貨物銷項稅額的比例慢慢抵扣掉。 自2016年5月全面實施營改增以來,截止目前該部分留抵稅額已基本被企業(yè)消化完。2019年施行增值稅留抵退稅以來,很多企業(yè)在賬面核算時很少會用到此科目,多是體現(xiàn)在增值稅納稅申報表中的增值稅留抵稅額。 同時,根據(jù)財稅〔2016] 36號附件1《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》第三十九條規(guī)定,納稅人兼營銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn),適用不同稅率或者征收率的,應(yīng)當(dāng)分別核算適用不同稅率或者征收率的銷售額;未分別核算的,從高適用稅率。 根據(jù)上述規(guī)定,增值稅抵扣原理是每月計算出各類銷售總的應(yīng)納銷項稅額,再計算本月累計各項可抵扣的進(jìn)項稅額之和,兩者之差為本月應(yīng)納稅額。而且稅法只對納稅人適用不同稅率或者征收率的,應(yīng)當(dāng)分別核算作出規(guī)定,并不要求進(jìn)項稅按照不同業(yè)務(wù)類型分別抵扣。 因此,在稅收實務(wù)中,除上述營改增前留抵退稅額不得抵扣應(yīng)稅服務(wù)的要求外,一般不用區(qū)分稅率是否相同,可以合并一起進(jìn)行抵扣。
2023-09-15
你好 你留抵了8元 。 你銷項稅15元 你進(jìn)項稅10元 那么 你這樣算還會留抵3元 。 直接抵減留抵進(jìn)項稅就行拉
2021-03-03
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