對的,是的,是這么做的,有風(fēng)險的最好不要有留底。
老師,我公司9月份的銷項稅額是983.63元,進(jìn)項稅額是1023.9元,這樣產(chǎn)生了增值稅留抵稅額40.27元。這個留抵稅額我還需要做什么賬務(wù)處理嗎?
老師,我的銷項稅額是2830.2 進(jìn)項稅額是5303.04 留抵了2472.84 增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額 這樣算稅額對嗎?留抵存有被核查風(fēng)險 留抵的稅額按9%或者13%怎么算銷售額?
老師,我的銷項稅額是2830.2 進(jìn)項稅額是5303.04 留抵了2472.84 增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額 這樣算稅額對嗎?留抵存有被核查風(fēng)險,咱們是新辦企業(yè)
老師,我的銷項稅額是2830.2 進(jìn)項稅額是5303.04 留抵了2472.84 增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額 這樣算稅額對嗎?留抵存有被核查風(fēng)險,咱們是新辦企業(yè)??梢粤舻謫??
老師,這個增值稅留抵稅額的解釋,我怎么不理解?留抵稅額不是銷項稅額小于進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到下期再抵扣的意思嗎?
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應(yīng)付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表???去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
可是一張進(jìn)項票抵扣不完,留抵的可以做點無票收入嗎?稅率是13%和9%
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師。這么多老師,郭老師的解答總是讓人一下就理解了。
不用客氣,周末愉快 感謝信任
老師,需要公戶轉(zhuǎn)進(jìn)部分收入嗎?
你說的無票收入嗎?你對應(yīng)收賬款就可以到你以后開了發(fā)票需要紅沖
是的。不需要額外的再轉(zhuǎn)部分收入到賬戶,賬給做上就可以了是嗎? 零售以二維碼掃進(jìn)的收入呢?后期不開票的,按無票收入計入
是的,你以后有了收入的時候你再紅沖就行,再做你實際收入的
公司以批發(fā)零售為主,零售不開票的收入怎么做賬?
借庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 和有發(fā)票的一樣
在進(jìn)項足夠的情況下,以零售為主的無票收入可以直接掃到公戶賬戶嗎?
可以的,可以這么做的
再次感謝老師,祝老師周末愉快!
不用客氣,周末愉快