您好,這是一個(gè)政策的遺留問題,以下供您理解 在國(guó)家施行增值稅留抵退稅制度前,“應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額”科目核算的是在營(yíng)改增試點(diǎn)實(shí)施之日前,一般貨物的留抵稅額不能用來抵扣應(yīng)種服務(wù)的銷項(xiàng)稅額,需要在以后的申報(bào)期內(nèi)按一般貨物銷項(xiàng)稅額的比例慢慢抵扣掉。 自2016年5月全面實(shí)施營(yíng)改增以來,截止目前該部分留抵稅額已基本被企業(yè)消化完。2019年施行增值稅留抵退稅以來,很多企業(yè)在賬面核算時(shí)很少會(huì)用到此科目,多是體現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表中的增值稅留抵稅額。 同時(shí),根據(jù)財(cái)稅〔2016] 36號(hào)附件1《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》第三十九條規(guī)定,納稅人兼營(yíng)銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn),適用不同稅率或者征收率的,應(yīng)當(dāng)分別核算適用不同稅率或者征收率的銷售額;未分別核算的,從高適用稅率。 根據(jù)上述規(guī)定,增值稅抵扣原理是每月計(jì)算出各類銷售總的應(yīng)納銷項(xiàng)稅額,再計(jì)算本月累計(jì)各項(xiàng)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額之和,兩者之差為本月應(yīng)納稅額。而且稅法只對(duì)納稅人適用不同稅率或者征收率的,應(yīng)當(dāng)分別核算作出規(guī)定,并不要求進(jìn)項(xiàng)稅按照不同業(yè)務(wù)類型分別抵扣。 因此,在稅收實(shí)務(wù)中,除上述營(yíng)改增前留抵退稅額不得抵扣應(yīng)稅服務(wù)的要求外,一般不用區(qū)分稅率是否相同,可以合并一起進(jìn)行抵扣。
老師請(qǐng)問增值稅專票如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額是不是就不要全部勾選抵扣,留到下期再勾選認(rèn)證抵扣?
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額:如果當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額大于當(dāng)期銷項(xiàng)稅額,可作為留抵稅金,在下月繼續(xù)抵扣至抵扣完為止.這種情況,你可以如下處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅 請(qǐng)問一下這次分錄怎么理解啊。轉(zhuǎn)出多交增值稅,可是我是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留底啊。
期末留抵稅額什么意思?如果是期末的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),為什么留抵稅額*10%的金額就是要扣增值稅的金額
老師,我的銷項(xiàng)稅額是2830.2 進(jìn)項(xiàng)稅額是5303.04 留抵了2472.84 增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣算稅額對(duì)嗎?留抵存有被核查風(fēng)險(xiǎn) 留抵的稅額按9%或者13%怎么算銷售額?
老師,增值稅申報(bào)表上面上期留抵金額和賬面上增值稅相關(guān)金額要對(duì)上對(duì)吧?上期留抵=(累計(jì)進(jìn)項(xiàng)-累計(jì)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額)-累計(jì)銷項(xiàng),這樣理解對(duì)不對(duì)
老師,我公司有一個(gè)工會(huì)專戶,現(xiàn)在對(duì)方給我方開具發(fā)票,是開具我公司的名稱,還是開具工會(huì)專戶的名稱?
老師 銀行收取的網(wǎng)銀年費(fèi)和短信費(fèi) 應(yīng)該屬于管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師,公司組織團(tuán)建,應(yīng)該開什么發(fā)票內(nèi)容?
老師請(qǐng)問買的社保在那個(gè)公司是不是就要在那個(gè)公司發(fā)工資?
建筑企業(yè)分包的分錄怎么做
已知實(shí)發(fā)工資8000,怎么推算應(yīng)發(fā)工資(同時(shí)個(gè)稅要計(jì)算準(zhǔn)確),懂得老師回答謝謝
你好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,年收入35000,要交多少的企業(yè)所得稅?現(xiàn)在企業(yè)所得稅是百分幾呢?
去年所得稅享受一次性加速折舊,今年做去年年報(bào)的時(shí)候,應(yīng)該如何申報(bào)?是調(diào)減還是調(diào)增,調(diào)增數(shù)據(jù)填哪里?
老師,我們是農(nóng)業(yè)公司,供貨方給我們開具發(fā)票,為什么稅率有的是9%,有的是1%,有的是13%,這是由什么決定的
新的個(gè)稅法條款是怎樣的?