同學(xué)您好, 不會(huì), 開(kāi)發(fā)票金額多,收款金額少應(yīng)有正余額才對(duì)
老師,請(qǐng)問(wèn)付款金額整數(shù),現(xiàn)在收到發(fā)票,發(fā)票金額比付款金額少了0.8應(yīng)該怎么做賬呢?付款時(shí)掛的應(yīng)收賬款。
已開(kāi)票,已入賬,結(jié)果收回貨款因質(zhì)量問(wèn)題被扣減金額,導(dǎo)致開(kāi)票金額對(duì)應(yīng)不上回款金額,如何做賬?
老師,開(kāi)發(fā)票金額與應(yīng)收賬款的收到金額不一致,開(kāi)發(fā)票金額多,收款金額少,導(dǎo)致應(yīng)收賬款余額為負(fù)數(shù),怎么回事?
老師 請(qǐng)問(wèn)出口開(kāi)票金額跟應(yīng)收賬款的金額不一致 怎么做賬務(wù)
老師,因付款優(yōu)惠,導(dǎo)致的付款金額和開(kāi)票金額不一致,收到的發(fā)票應(yīng)如何處理?
個(gè)體工商戶改查賬征收后,成本票沒(méi)有怎么報(bào)?如果現(xiàn)在補(bǔ),還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票(開(kāi)票時(shí)間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補(bǔ),稅局會(huì)強(qiáng)制事后核定嗎,會(huì)核定多少。
長(zhǎng)投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫(xiě)的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買(mǎi)回來(lái)原材料,開(kāi)始只有明細(xì)表,沒(méi)有發(fā)票,比如3月份買(mǎi)回來(lái)水泥 100噸,4月份買(mǎi)回來(lái)150,5月份買(mǎi)回來(lái)50,5月份開(kāi)票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒(méi)有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
看是不是看錯(cuò)了或記錯(cuò)了賬
應(yīng)收賬款余額為負(fù)數(shù),是不是可以理解為預(yù)收賬款余額呢?
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的可以理解為預(yù)收賬款余額