你好 借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用/營業(yè)外支出? 這里是差額 貸:應(yīng)收賬款
銷售貨物,因?yàn)槲覀兯拓涍t了,被罰500,這500從我們貨款扣,開票金額跟回款金額不一致,對方出具罰款證明,怎么做賬。
根據(jù)供應(yīng)商提供的對賬單,應(yīng)付賬款暫估數(shù)(未開票已收貨)和應(yīng)付賬款已開票金額跟賬面數(shù)都對不上,這種情況怎么下手,該如何對賬和找差異及原因?
老師,因?yàn)槠焚|(zhì)扣款問題收不回的部分金額怎么做賬呢,因?yàn)槭且验_票的
已經(jīng)開票給客戶,客戶因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問題扣了一部分款,實(shí)際收到的錢和開票金額對不上,這種怎么做賬務(wù)處理呢?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
領(lǐng)導(dǎo)要求求出公戶的某個(gè)客戶預(yù)付金額是多少,賬期是滾動(dòng)的。業(yè)務(wù)是先付10%,提貨付90%,開票是100%,已知上月稅賬應(yīng)付賬款余額(借方)減去手上對應(yīng)未抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總金額加本月付款再減去未回發(fā)票金額。是這樣算嗎?發(fā)貨金額-收回的發(fā)票總金額等于已發(fā)貨未回發(fā)票金額。
我們公司員工到項(xiàng)目地租房,我們公司付房租,我們公司和A公司簽訂合同,錢是打給A公司法人小b,那我們公司做賬時(shí),應(yīng)付賬款應(yīng)該是掛A公司還是收款人小b?
老師您好,社保系統(tǒng)的輸入的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)工資是實(shí)際工資數(shù)還是保險(xiǎn)繳納最低數(shù)
老師,您好!我已經(jīng)在個(gè)稅系統(tǒng)里面點(diǎn)了更正申報(bào),已經(jīng)改好了,但是現(xiàn)在登進(jìn)去它仍然顯示一句話說,要增減人員得去稅務(wù)大廳,我沒有增減人員,只是換了一張工資表提交,這個(gè)是不是還要點(diǎn)哪里提交才算是改成功了。
老師,您好!我已經(jīng)在個(gè)稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個(gè)還要在哪里提交嗎?
這個(gè)啥意思老師啊。為啥交款失敗
老師好,如果上一家公司因?yàn)橘Y金緊張還沒有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個(gè)體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報(bào)?如果現(xiàn)在補(bǔ),還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票(開票時(shí)間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補(bǔ),稅局會(huì)強(qiáng)制事后核定嗎,會(huì)核定多少。
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
老師,如果用開具紅字發(fā)票的辦法來處理,就是因質(zhì)量問題被扣款開具紅字發(fā)票,這樣紅沖時(shí)是不是得對應(yīng)原先開具的發(fā)票號碼及金額?
這個(gè)沒有研究過的,你可以問一下其他老師的