賣方應交增值稅=成交價÷(1+5%)×5%; 城建稅=應交增值稅×7%; 教育費附加=應交增值稅×3%; 地方教育費=應交增值稅×2%; 印花稅=成交價×0.05%; 企業(yè)所得稅 土地增值稅按照增值幅度,根據(jù)《土地增值稅暫行條例》規(guī)定計征,最少不得少于5%。
老師,請問一下,要轉(zhuǎn)讓一塊土地,怎么籌劃買賣雙方都能盡可能的少繳 稅,對方公司有一塊地要賣給我公司,賣給我公司還沒票,我公司后續(xù)要開發(fā)房產(chǎn)業(yè)務,涉及的雙方需要繳納哪些稅,能怎么處理是買賣雙方都能少交稅
我們公司是一家貿(mào)易企業(yè),在外地開了一間分公司,在分公司所在地買了一棟樓用于辦公,對方開了專票,想問一下這個進項稅額是由分公司抵扣還是由我們總公司抵扣,分公司獨立核算,沒有匯總納稅。這個專票應該開給我們還是開給分公司?
我想問一下什么是農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,我們需要開給對方公司抵稅,我們是開免稅的,普通電子發(fā)票是不能抵稅的,那需要開什么對方可以抵
我們公司是一家做不良資產(chǎn)公司的企業(yè),有一塊地以物抵債給我們公司了。我想問一下買方和賣方各需要繳納什么稅?計稅依據(jù)分別是什么?
老師,您好,我們公司買了別的公司一塊地及地上的辦公樓和廠房合計4500萬。對方是把土地和房屋分開開票給我們。現(xiàn)在我需要申報房土兩稅,我這個計稅依據(jù)怎么填呢?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
買方主要是印花稅與契稅
買方的印花稅和契稅的計稅依據(jù)是什么?
同學您好,合同交易價格為基礎(chǔ)
稅率分別是多少呢?老師
同學您好, 印花稅=成交價×0.05%契稅看地方如何規(guī)定一般1%-3%
老師,賣方的企業(yè)所得稅的稅率是多少?是不是要看是按查賬征收還是核定征收來計算?賣方的土地增值稅的計稅依據(jù)是什么?
1按查賬征收還是核定征收來。2土增稅的計稅依據(jù)是土地的增值額。
買方需要交土地使用稅嗎?
同學您好,以后持有要交
什么意思?不太明白。再講講吧?如果過戶給我們公司后,需要交土地使用稅是嗎?計稅依據(jù)和稅率是什么???
同學您好,土地使用稅是每年都要交的,按面積*當?shù)氐亩惵?
老師,您剛才說以后持有要交,是什么意思???
同學您好,每年要交,就是持有環(huán)節(jié)交
我們做的以物抵債,這種情況屬于土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓或者有償轉(zhuǎn)讓嗎?確定需要每年交土地使用稅嗎?
同學您好, 要每年交土地使用稅,這個是財產(chǎn)稅,與如何取得無關(guān),就是別人送的也是每年要交的,使用土地就要交
辦理不動產(chǎn)證的時候,買方稅和賣方稅都需要交才能辦理嘛?辦證的時候土地使用稅不用交吧?
同學您好,學員您好,是的,對的辦理不動產(chǎn)證的時候,買方稅和賣方稅都需要交才能辦理辦證的時候土地使用稅不用交
1、賣方需要繳納的增值稅是按照成交價減去購買時的成本的差額交納還是按照成交價繳納?2、辦理不動產(chǎn)證的時候,賣方需要交增值稅,附加稅,印花稅,土地增值稅,對吧?當時不用交企業(yè)所得稅是吧?
同學您好,1可以用銷售收入減去購買住房價款后的差額按照5%的征收率繳納增值稅2學員您好,2.1是的,2,2對的