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老師 我公司屬于食品制造業(yè) 政府投資一個生產(chǎn)工藝項(xiàng)目 該項(xiàng)目總投入400萬 公司自籌金220萬 政府投入80萬 要單獨(dú)核算這個項(xiàng)目資金使用情況 要怎么做賬?要做好專款專用

2023-08-24 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-24 10:53

同學(xué)你好 這個做明細(xì)表 支出明細(xì)表就可以

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快賬用戶3897 追問 2023-08-24 11:12

要求要上系統(tǒng) 說是要查看

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齊紅老師 解答 2023-08-24 11:17

同學(xué)你好 你看看是不是這個系統(tǒng)

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快賬用戶3897 追問 2023-08-24 11:20

就是要做賬 做到財(cái)務(wù)軟件里

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齊紅老師 解答 2023-08-24 11:26

那你得在軟件里做這個支出明細(xì) 人家的意思就是不能隨便改

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快賬用戶3897 追問 2023-08-24 11:27

對 要怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-08-24 11:33

你的軟件里有這個功能嗎

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快賬用戶3897 追問 2023-08-24 13:09

不太理解老師的意思 我是想問這個賬要怎么做?就是比如政府撥款的 我可以借:銀行存款 貸:遞延收益 支付時 借:某某費(fèi)用 貸:銀行存款 同時結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入_政府補(bǔ)貼 但是對于自籌金的部分我不知道要怎么做賬 用哪兩個科目去體現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2023-08-24 13:15

這個用專項(xiàng)應(yīng)付款

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快賬用戶3897 追問 2023-08-24 13:24

不能用遞延收益核算嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-24 13:28

同學(xué)你好 你沒有專項(xiàng)應(yīng)付款就可以用遞延收益

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快賬用戶3897 追問 2023-08-24 13:42

那自籌經(jīng)費(fèi)的開支怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2023-08-24 13:47

1.收到自籌資金時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 2.收到財(cái)政撥款時 借:銀行存款 貸:財(cái)政補(bǔ)助收入

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快賬用戶3897 追問 2023-08-24 13:54

自籌金不是一次性到位的 相當(dāng)于是每次購買材料是用的銀行存款直接支付 那這樣是不是在支付的時候要通過其他應(yīng)付賬款這個科目過度一下?

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齊紅老師 解答 2023-08-24 13:56

這個需要用其他應(yīng)付款過渡的

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快賬用戶3897 追問 2023-08-24 13:57

那如果是支付往來款時 怎樣用其他應(yīng)付款來過度呢?

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齊紅老師 解答 2023-08-24 14:00

?借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款

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同學(xué)你好 這個做明細(xì)表 支出明細(xì)表就可以
2023-08-24
你好; 你自己用一個二級科目 區(qū)分下 ;比如說 在專項(xiàng)中,收到自籌資金:   收到預(yù)交款時:   借:銀行存款     貸:其他應(yīng)付款——職工集資建房款   收到財(cái)政撥款時:   借:銀行存款     貸:上級補(bǔ)助收入——職工集資建房專項(xiàng)   正常情況下,自籌的資金是要還的,那就要通過往來科目:   借:銀行存款     貸:其他應(yīng)付款
2023-08-23
你好可以參考這個的
2024-09-03
借在建工程 貸銀行存款 借應(yīng)付賬款專項(xiàng) 貸資本公積 這樣的
2023-04-17
你好,全年應(yīng)納個稅【(150000%2B20000*(1-20%)%2B10000*(1-20%)%2B10000*(1-20%)*70%-60000】*10%-2520%2B(2000-800)*12*20%
2022-12-28
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