你好!是的,收回的時(shí)候是貸方

分錄題2消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)核算(1)發(fā)出A材料800公斤,委托某企業(yè)加工成高檔化妝品,材料的實(shí)際成本為15500元。|知識(shí)點(diǎn):委扎加工物資(2)委托某企業(yè)加工的高檔化妝品已加工完成,現(xiàn)全部收回。為此,向?qū)Ψ街Ц都庸べM(fèi)1500元,增值稅195元。|知識(shí)點(diǎn):對(duì)機(jī)加工物資(3)受托加工的高檔化妝品,企業(yè)無同類產(chǎn)品的銷售價(jià)格,委托方按照組成計(jì)稅價(jià)格向該企業(yè)支付代收代繳的消費(fèi)稅,若委托方收回該批高檔化妝品后將其中的50%直接用于銷知識(shí)點(diǎn),委托加工物備,用于直接銷售
某企業(yè)為增值稅,一般納稅企業(yè)委托jc加工廠,加工一批包裝物,加工所需材料已于上月發(fā)出,本月初委托加工物資-jc廠賬戶余額為7920元,包裝物賬戶無余額。該企業(yè)發(fā)生的委托加工業(yè)務(wù)如下,根據(jù)具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。(1)收到j(luò)c廠開出的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)5000元,增值稅額650元,當(dāng)即開出支票付訖(2)以銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi)190元。(3)委托加工的100件包裝物全部完工,計(jì)劃單位成本120元,包裝物已驗(yàn)收入庫。
【多選題】委托加工業(yè)務(wù)中,一般納稅人委托加工物資收回后直接對(duì)外出售的,應(yīng)計(jì)入委托加工物資成本的有()(2021年)A.增值稅B.消費(fèi)稅C.收回的運(yùn)費(fèi)D.加工費(fèi)【單選題】甲公司為一般納稅企業(yè),2月末委托乙公司加工一批消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品,材料成本為800萬元,加工費(fèi)為50萬元(不含稅),受托方適用的增值稅率為13%,受托方代收代繳的消費(fèi)稅為40萬元。該批材料加工后,委托方直接用于出售,則該批材料加工完畢入庫時(shí)的成本為()萬元(2021年)A.800B.890C.994D.944
、某企業(yè)委托外單位加工材料,原材料成本40萬元,加工費(fèi)5萬元,增值稅率13%,由受托方代收代繳的消費(fèi)稅1萬元,材料已經(jīng)加工完畢驗(yàn)收入庫,加工費(fèi)尚未支付。假定該企業(yè)材料采用實(shí)際成本核算。 要求:做出以下業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理。(14分) (14.0) (1)、 [簡(jiǎn)答題] (8分) 如果委托方委托加工收回的是需要進(jìn)一步加工的材料(用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品),委托方的會(huì)計(jì)處理 (2)、 [簡(jiǎn)答題] (6分) 如果委托方委托加工收回是產(chǎn)成品并直接用于對(duì)外銷售,委托方的會(huì)計(jì)處理
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工材料一批(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品)原材料成本為20000元,支付的加工費(fèi)為7000元(不含增值稅),消費(fèi)稅稅率為10%,材料加工完成井已驗(yàn)收入庫加工費(fèi)用等已經(jīng)支付。雙方適用的增值稅稅率為13%.甲企業(yè)按實(shí)際成本核算原材料,要求:1、如委托加工物資收回后繼續(xù)加工的會(huì)計(jì)處理2、如委托加工物資收回后直接銷售的會(huì)計(jì)處理
庫存沒有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢越來越多,老板說越做做虧
個(gè)體工商戶開發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說欠款越來越多怎么解釋,說越做月虧
我們公司外購一批預(yù)制菜,用來發(fā)放員工福利,有一個(gè)車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔(dān),發(fā)了之后從往來款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補(bǔ)申報(bào)三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個(gè)功能里面?我沒有找到。請(qǐng)老師告訴我
老師,9810報(bào)關(guān)出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國要寫哪個(gè)國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯(cuò)了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤率波動(dòng)較大,期間費(fèi)用變動(dòng)率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對(duì)比嗎?

