紅沖后重新開就是了
老師,您好,我公司8月份收到對方開出的增值稅專用發(fā)票,上月已經(jīng)在網(wǎng)上進(jìn)行勾選認(rèn)證,而且9月份進(jìn)行納稅申報了。我今天查憑證時才發(fā)現(xiàn)公司名稱少了電子兩個字,稅號是正確的,當(dāng)時未察覺,現(xiàn)在該怎么辦呢?
老師好,房地產(chǎn)小規(guī)模納稅人為了客戶買房,送白銀給客戶,且銀行開了發(fā)票給我司。視同銷售,分錄:借:管理費用,貸:其他業(yè)務(wù)收入,增值稅?可不可以不寫增值稅?這個2018年事情,當(dāng)時電子稅務(wù)系統(tǒng)沒有申報這收入,請問現(xiàn)在要怎么處理?不過目前還在做2018年賬務(wù)
老師,航天的金稅盤可以開電子專用發(fā)票嗎?一般納稅人公司新成立的時候做票中核定領(lǐng)購了4張電子專用發(fā)票和4張紙質(zhì)版的專用發(fā)票,但現(xiàn)在航天金稅盤沒有找到電子專用發(fā)票開具的功能,我想領(lǐng)購紙質(zhì)版的專票,電子稅局申請時提示如圖,這樣我該怎么處理
老師你好,公司是在東莞按季度納稅的小規(guī)模納稅人,2023年1-3月份廣西提供了建筑服務(wù),服務(wù)工程總金額30多萬,發(fā)票開的一個點的專票,今天在電子稅務(wù)系統(tǒng)報稅時已經(jīng)申報了增值稅,稅費已經(jīng)全部扣了,現(xiàn)在廣西那邊的客戶說稅費扣的不對,應(yīng)該在廣西預(yù)繳,不應(yīng)該在東莞全部扣掉,但時我這邊當(dāng)時也沒辦外經(jīng)證,現(xiàn)在要怎么處理比較好(客戶一直揪著說沒預(yù)繳稅款,但是我也沒少交稅,在東莞這邊今天已經(jīng)全部交了)
老師您好 ,我今天在電子稅務(wù)局開具增值稅專用電子發(fā)票時 ,把貨物名稱由磷礦石寫成了磷礦粉,請問現(xiàn)在該怎么處理
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師,請把祥細(xì)的操作步驟說一下
直接在開票系統(tǒng),點紅字發(fā)票填開,按提示
老師,開了紅字發(fā)票后要怎么進(jìn)行后續(xù)處理
然后重新開正確的發(fā)票就是
老師,這張紅字發(fā)票要打印出來處理嗎
當(dāng)月開的發(fā)票紅沖不用打印出來做賬
老師,也就是說之前開錯的的和紅沖的發(fā)票都不用管,
是的,不用管的了。只打印重新開的做賬
好呢,謝謝老師
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