你好,你買來對方自產(chǎn)自銷,開免稅的普通發(fā)票,或者是對方給你開專票,你銷售出去不是深加工的。

什么情況下,餐飲行業(yè)可以計算抵扣農(nóng)產(chǎn)品的進項
取得農(nóng)產(chǎn)品3%專票含稅金額103,直接銷售情況下,不考慮損耗率,農(nóng)產(chǎn)品核定扣除方法進項稅是103/1.09*9%,而計算扣除方法進項稅額是103/1.03*9%,對么
老師你好, 取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計算進項稅額。 請問,九這句話扣除率是不是有一個10%的情況?9%和10%的扣除率分別適用什么情況?是不是得根據(jù)銷售額確定對應的扣除率?
請問老師,農(nóng)產(chǎn)品的進項抵扣,什么情況下用圖片這個核定扣除?什么情況下憑票扣除?什么情況下計算扣除?
什么情況下,取得的農(nóng)產(chǎn)品進項可以按基礎扣除率計算抵扣
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設立的相關資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。
我們是做餐飲的,對方給我們開具農(nóng)產(chǎn)品專票,可以按9%抵扣嗎
可以的,可以這么做的。
請問開具農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票和開具正常的發(fā)票步驟有什么不同嗎,因為收到幾家的發(fā)票,開具內(nèi)容都是差不多的,但只有一家可以做農(nóng)產(chǎn)品抵扣,是什么原因
你好,他開的專票不管是什么的都可以抵扣,如果是自產(chǎn)自銷免稅普通發(fā)票的話,他得選擇自產(chǎn)自銷特定業(yè)務。
我的意思是,其他進項都只能按票面稅額抵扣,只有一家進項可以選擇按9%抵扣,是什么原因
你好,對方是一般納稅人,開出來的是9%,如果對方是小規(guī)模開1%的專票的話,你按照9%來抵扣。