同學(xué)你好,我看一下,再回答你哈
購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品什么情況下的扣除率是9%
什么情況下,餐飲行業(yè)可以計(jì)算抵扣農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)
老師,個(gè)稅里面的專項(xiàng)附加扣除,繼續(xù)教育,什么情況下一年扣3600元,什么情況扣4800元呢?
農(nóng)產(chǎn)品什么情況下可以加計(jì)扣除?
請(qǐng)問老師,農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)抵扣,什么情況下用圖片這個(gè)核定扣除?什么情況下憑票扣除?什么情況下計(jì)算扣除?
一個(gè)公司給我公司開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,又寫了一個(gè)委托收款書,要求把款轉(zhuǎn)到公司法人個(gè)人賬戶,請(qǐng)問可以這樣操作嗎?
老師您好 公司裝修用的涂料應(yīng)該記哪里 借 管理費(fèi) 修理費(fèi) 貸其他應(yīng)付款 法人 這樣對(duì)嗎?
購(gòu)買方可以紅沖數(shù)電發(fā)票?
你好,我想問下送客戶的裝飾怎么做賬?
汽車廠的人工工資直接記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎,材料直接庫(kù)存商品還是原材料
老師,我們承接了市政工程,勞務(wù)我們讓下面分包干了,甲方要求我們成立農(nóng)民工專用賬戶,給甲方提供發(fā)放農(nóng)民工工資表,現(xiàn)在甲方把錢打到我們成立的農(nóng)民工工資專用賬戶了,但是我們給甲方提供的農(nóng)民工工資表需要更換一部分人,這樣可以嗎?
老師好清理2010年購(gòu)入固定資產(chǎn)不開票,申報(bào)無(wú)票收入,按1%稅率提稅可以嗎
學(xué)習(xí)的軟件,可以做明細(xì)賬嗎?
老師下午好!請(qǐng)問物業(yè)公司這邊找的是有資質(zhì)的建筑垃圾清理公司清理裝修垃圾,清理公司已把發(fā)票開給物業(yè)公司,現(xiàn)在收到業(yè)主交來裝修垃圾清運(yùn)費(fèi),物業(yè)公司怎么開發(fā)票給業(yè)主?
你好老師!我們是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)系統(tǒng)上24年-2025年5月有100萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,有13%的,有6%的,現(xiàn)在我該怎么處理!
以增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額?!九e例說明】 某企業(yè)是一般納稅人農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷企業(yè),2023年1月從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷商(一般納稅人)處購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品,取得了一張9%的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款金額20000元、稅額1800元,則該企業(yè)可抵扣1800元的進(jìn)項(xiàng)。
計(jì)算扣除:納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,且將此購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)或委托受托加工增值稅稅率為13%的深加工產(chǎn)品,自2019年4月1日起,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 【舉例說明】 某企業(yè)是一般納稅人農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè),2023年1月從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷商(一般納稅人)處購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品,取得了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,注明價(jià)款金額1000元、稅額90元,則該張發(fā)票可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=1000×10%=100元。
因?yàn)閼{票抵扣的漏洞比較大,所以國(guó)家開始推行農(nóng)產(chǎn)品核定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
適用范圍是以農(nóng)產(chǎn)品為原料生產(chǎn)液體乳及乳制品、酒及酒精、植物油的增值稅一般納稅人,抵扣額的計(jì)算方法有投入產(chǎn)出法和成本法。
比如某個(gè)大米生產(chǎn)企業(yè),2019年4月銷售了50噸大米,每噸大米6000元。大米耗用稻谷,根據(jù)當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)一扣除標(biāo)準(zhǔn),稻谷的單耗數(shù)量,也是就是扣除標(biāo)準(zhǔn)為1.404噸,稻谷的平均單價(jià)是3500噸。銷售大米的適用稅率從2019年4月1日之后是9%,這也是農(nóng)產(chǎn)品的扣除率。所以,2019年4月,該企業(yè)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅=50×1.404×3500÷(1+9%)×9%=20287.16元。
請(qǐng)問老師,圖片這道題的計(jì)算過程能詳細(xì)解釋一下嗎?我怎么在稅1的書上沒有找到呢