您好,可以參考以下流程 外經(jīng)證開具申請 1、訪問網(wǎng)上辦稅首頁,點(diǎn)擊進(jìn)入網(wǎng)上辦稅廳首頁,點(diǎn)擊涉稅申請---證明管理類,輸入納稅人稅務(wù)管理碼、密碼和驗(yàn)證碼后,點(diǎn)擊登錄系統(tǒng)進(jìn)入江蘇省地方稅務(wù)局網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳界面; 2、點(diǎn)擊證明管理---外經(jīng)證申請; 3、在外出經(jīng)營活動稅收管理證明申請表中依次填寫:(1)外出經(jīng)營地名稱;(2)經(jīng)營方式選擇建筑安裝;(3)申請證明有效期,注意起止時間最長不超過180天;(4)點(diǎn)擊勞務(wù)地點(diǎn)下方的增加按鈕,增加一行應(yīng)稅勞務(wù),填寫應(yīng)稅勞務(wù)名稱、勞務(wù)地點(diǎn)、勞務(wù)起止期限、合同金額; 4、填寫申請表完成后,點(diǎn)擊窗口左上角申請表旁的附列資料按鈕,進(jìn)行相關(guān)資料的上傳工作。首先點(diǎn)擊上傳,隨后點(diǎn)擊瀏覽按鈕,找到需要上傳的電子文件的所在目錄,點(diǎn)選文件后,點(diǎn)擊打開,確定文件的上傳。(注意,上傳文件限定為JPG或者PDF格式,且單一文件大小不超過5M),提交文件即可完成資料上傳工作。電子文件的獲取可以通過相機(jī)或者手機(jī)拍照以及掃描儀掃描等方式,上傳資料的內(nèi)容包括:合同、稅務(wù)登記證副本和經(jīng)辦人身份證; 5、點(diǎn)擊暫存成功后,點(diǎn)擊提交,填寫聯(lián)系姓名、手機(jī)號碼,確定即可完成外經(jīng)證申請。 6、在暫存后、未提交之前,如發(fā)現(xiàn)申請信息錯誤可以在網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳界面操作處點(diǎn)擊修改或刪除進(jìn)行錯誤信息的修正。 二、項(xiàng)目登記申請 1、訪問江蘇地稅網(wǎng)上辦稅首頁,點(diǎn)擊進(jìn)入江蘇地稅網(wǎng)上辦稅廳首頁,點(diǎn)擊涉稅申請---證明管理類,輸入稅務(wù)管理碼、密碼和驗(yàn)證碼后,點(diǎn)擊登錄系統(tǒng)進(jìn)入江蘇省地方稅務(wù)局網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳界面; 2、選擇項(xiàng)目管理---施工方項(xiàng)目登記(總包),即可打開施工方工程項(xiàng)目登記表(注意會彈出新窗口); 3、依次填寫申請表: (1)項(xiàng)目名稱:按合同上工程名稱據(jù)實(shí)填寫 (2)項(xiàng)目地址:清河、清浦、開發(fā)區(qū)、淮安工業(yè)園、清浦工業(yè)園 (3)項(xiàng)目用途:建安 (4)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目聯(lián)系人、聯(lián)系電話據(jù)實(shí)填寫 (5)開工時間、竣工時間、合同簽訂時間依據(jù)合同填寫 (6)項(xiàng)目類型:建筑項(xiàng)目 (7)合同金額:依據(jù)合同或?qū)徲媹蟾嫣顚?(8)價款結(jié)算方式:按工程進(jìn)度收款,并在后面橫線上填寫收款進(jìn)度;或者選擇一次性收款并填寫收款時間 (9)是否外來施工單位:選擇否 (10)填寫建設(shè)方名稱、注冊地址。注意稅務(wù)管理碼、納稅人識別號、規(guī)劃許可證號可以不填寫 (11)選擇工程所在地:如淮安市--開發(fā)區(qū)--開發(fā)區(qū)區(qū)直 (12)受理機(jī)關(guān):選擇江蘇省淮安地方稅務(wù)局第一分局 (13)填寫填報人姓名 4、填寫申請表完成后,點(diǎn)擊窗口左上角申請表旁的附列資料,進(jìn)行相關(guān)資料的上傳工作。首先點(diǎn)擊上傳,隨后點(diǎn)擊瀏覽按鈕,找到電子文件的所在目錄,點(diǎn)選文件后,點(diǎn)擊打開,確定文件的上傳。(注意,上傳文件限定為JPG或者PDF格式,且單一文件大小不超過5M),提交文件即可完成資料上傳工作。電子文件的獲取可以通過相機(jī)或者手機(jī)拍照以及掃描儀掃描等方式,上傳資料的內(nèi)容包括:合同、稅務(wù)登記證副本和經(jīng)辦人身份證。合同金額在100萬元以上(包括100萬)需提供施工許可證和中標(biāo)通知書。點(diǎn)擊暫存后填寫聯(lián)系人姓名、手機(jī)號碼,點(diǎn)擊提交即可完成項(xiàng)目登記申請。 5、在項(xiàng)目登記申請完成后,經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)的審核通過,納稅人可以通過網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳,進(jìn)行施工方項(xiàng)目編號的查詢。具體方式如下:登陸江蘇地稅網(wǎng)上辦稅廳首頁,點(diǎn)擊涉稅申請進(jìn)入辦稅服務(wù)廳界面,點(diǎn)擊操作處的查看,即可查詢到施工方項(xiàng)目編號; 6、建筑業(yè)分包登記:在總包登記完成后,分包方選擇施工方項(xiàng)目登記(分包),?需輸入(錄入)總包方施工項(xiàng)目編號,其余步驟同總包登記,即可完成分包登記。 納稅人應(yīng)當(dāng)在《外管證》有效期屆滿后10日內(nèi),持《外管證》回原稅務(wù)登記地稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理《外管證》繳銷手續(xù)。 需進(jìn)行《外管證》核銷的納稅人應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交以下資料(留復(fù)印件,驗(yàn)原件): (1)原《外管證》; (2)已開具發(fā)票和繳納稅款稅票復(fù)印件和對應(yīng)的營業(yè)收入賬務(wù)處理憑證復(fù)印件; 稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)審核相關(guān)資料: (1)審核納稅人是否在規(guī)定時限內(nèi)辦理《外管證》的核銷手續(xù),如逾期辦理,則進(jìn)行違法違章處罰; (2)審核其是否將工程的收入并入公司的經(jīng)營收入繳納了企業(yè)所得稅和個人所得稅; (3)符合條件的依據(jù)《外管證》信息,錄入外出經(jīng)營地已開具稅票、發(fā)票號、金額,以及外出經(jīng)營地稅務(wù)機(jī)關(guān)、經(jīng)辦人、證明核銷人和核銷日期。 稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后直接給予辦結(jié)。
老師1、黑龍江省內(nèi)的項(xiàng)目與公司所在地不是同一個城市需要開外經(jīng)證嗎?2、發(fā)票開的建筑服務(wù)-工程款 ,如果異地繳稅需要交個稅嗎?稅率多少?
建筑業(yè)在外地做的工程項(xiàng)目必須要在施工地稅務(wù)局預(yù)交稅費(fèi)才能開具銷項(xiàng)發(fā)票嗎?在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)交是什么流程?
請問老師,我建筑項(xiàng)目異地施工,涉稅的具體辦理流程是什么?比如第一步是先跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報告,第二步跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報驗(yàn),第三步預(yù)繳稅款,第四步開具發(fā)票………能麻煩特別了解的老師詳細(xì)說一下嗎?
老師,請問,涉及異地項(xiàng)目預(yù)繳稅款前,是公司要先開票嗎?外經(jīng)證又是什么時候開?我沒弄清楚這個流程。我們是分包。公司接的工程都是掛靠項(xiàng)目(公司是被掛靠方)。
我們?nèi)ギ惖靥峁┙ㄖ趧?wù),開了外經(jīng)證,需要去外地稅務(wù)局預(yù)繳了稅費(fèi)才能開出發(fā)票嗎,開發(fā)票應(yīng)該在本地稅務(wù)局官網(wǎng)開還是外地稅務(wù)局官網(wǎng)開呢?具體流程是什么呢 求老師詳細(xì)解答一下從來沒有操作過也不知道具體流程
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧