可以,暫估一筆費用,先降低所得稅費用,明年匯算清繳在調增
去年開了800多萬發(fā)票,主營業(yè)務成本暫估了300萬,剩余的交了所得稅?,F(xiàn)在做匯算清繳,暫估收到的發(fā)票都是費用類發(fā)票,需要計入管理費,無法計入主營業(yè)務成本,該怎么調整?
老師,你好 ,我客戶2022年年底暫估一筆成本20萬,現(xiàn)在是2023年3月份年收到客戶寄過來的費用(差旅,辦公,福利)發(fā)票9萬,暫估剩余費用繳納企業(yè)所得稅 請問賬務怎么處理,匯算清繳如何操作
老師,去年四季度完本來有利潤需要交所得稅,可是老板不想交,就先暫估了一筆費用(實際沒發(fā)生),在今年匯算清繳時候把這筆費用納稅調增了,這樣操作有沒風險?
我去年匯算清繳廣宣費剩余未結轉未抵扣的多,可是本年所得稅壓力大,我能否暫估一筆費用,先降低所得稅費用,明年匯算清繳在調增?
老師,有一筆去年12月的費用5萬元當時已經入賬做費用,今年所得稅匯算清繳前發(fā)票未回,做了納稅調增交了所得稅,但是這筆發(fā)票今年11月份回來了,我應該怎么做賬?
老師:找公司開發(fā)軟件-(無形資產),先支付了第一筆款15000元,對方開了張信息技術服務*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請問匯算年報財務報表利潤表上 減企業(yè)所得稅是實際繳納的所得稅,還是賬上計提的所得稅金額?
我買課時問的我們是出口尿素,不免不退的,實操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說一下也行啊
老師想問一下,當月已經結轉了損益之后,又加了一些分錄,這樣數據能對嗎?需要怎么調整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進行調減
請問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應付職工薪酬全年 借方累計嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產品稅率是多少
老師,我們集團內A企業(yè)員工可以在B企業(yè)報銷B的業(yè)務費嗎?
長沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購買了意外險,保險公司賠付了4800(公戶對公戶)給我們,我們再公賬賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報個稅嗎?還是可以直接轉款?
那我賬上明年不用用以前年度損益調整來處理吧,只需要跳動報表就行,是這樣嗎
是的,你的理解是對的。
還有一點如果金額大,我想不那么明細,能否在成本費用那里直接填寫去掉暫估的金額,而不通過調增項處理
若是次年沖暫估,需要通過調增項處理
我不準備次年沖暫估,用哪一個好?企業(yè)明年預計注銷,想利用結轉剩余的廣宣費緩交本年所得稅壓力,實際暫估的也弄不來票,就這樣的狀況,老師出個注意
通過調增項處理就可以了