您好, 不需要計(jì)提
收到
借:銀行存款
貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師 ,1、我做賬的時(shí)候就是總得銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=應(yīng)繳納34965.33,計(jì)提附加稅2097.92 2、 現(xiàn)在申報(bào)納稅的時(shí)候,因?yàn)橐硎芗凑骷赐苏?,在主表?huì)把硬件收入和軟件收入分開(kāi)填,結(jié)果成了上面截圖那樣,硬件銷(xiāo)項(xiàng)稅額146766.71,進(jìn)項(xiàng)稅額219038.74=期末留底稅額72272.03元。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理?賬上我已經(jīng)做月末結(jié)轉(zhuǎn)了,還需要做什么賬務(wù)處理嗎?
您好老師,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)5萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)是2萬(wàn),余下3需要繳納增值稅,要不要把5萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)未交增值稅,這中間差了幾個(gè)分錄,怎么才能到銀行付款3萬(wàn)的分錄,求解謝謝老師
4華宇公司2018年發(fā)生下列政府補(bǔ)助業(yè)務(wù):(1)1月份公司遭受重大自然災(zāi)害,收到政府補(bǔ)助資金100萬(wàn)元用于彌補(bǔ)遭受的自然災(zāi)害損失。(2)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品適用即征即退政策,3月在進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),對(duì)2月份的增值稅即征即退提交退稅申請(qǐng),經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后的退稅額為4萬(wàn)元。(3)6月6日公司收到政府撥付的600萬(wàn)元的購(gòu)置環(huán)保設(shè)備補(bǔ)貼以補(bǔ)償環(huán)保支出,6月21日,公司將其600萬(wàn)元全部購(gòu)買(mǎi)了環(huán)保設(shè)備。假定該設(shè)備采用直線(xiàn)法計(jì)提折舊,凈殘值為0,設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為10年,按總額法進(jìn)行核算。要求:編制2018年與政府補(bǔ)助相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
老師好! 1.關(guān)于即征即退增值稅繳納時(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)或計(jì)提嗎?若需要求分錄? 2.收到即征即退款求分錄,謝謝!
老師 您好 我們?cè)谏蟼€(gè)月辦理了2022.5月軟件即征即退的增值稅2萬(wàn)多 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢 跨年的話(huà) 做其他收益 影響當(dāng)年的利潤(rùn) 可以嗎 還是做到以前年度損益 然后轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)里呢 謝謝
民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度:購(gòu)買(mǎi)了打印機(jī)配件550元“打印機(jī)定影組件套裝及紙張傳送措輪”,需要計(jì)入這個(gè)打印機(jī)的原始入賬金額嗎
老師 應(yīng)收賬款貸方期末有余額,要怎么處理
為什么一人有些責(zé)任公司是無(wú)限連帶責(zé)任
去稅局代開(kāi)私家車(chē)租用給公司使用的發(fā)票,需要準(zhǔn)備哪些資料,可以年底去代開(kāi)嗎,還是要合同簽訂就去開(kāi)
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要做24年的匯算清繳,之前做了一筆8萬(wàn)的暫估,收不到發(fā)票了,現(xiàn)在要怎么操作呢。要怎么調(diào)賬呢
企業(yè)所得稅方面需要視同銷(xiāo)售調(diào)增收入:100元;調(diào)增成本:70元;同時(shí),視同銷(xiāo)售調(diào)整產(chǎn)生的納稅調(diào)增30元也可以稅前扣除,需要進(jìn)行納稅調(diào)整。 問(wèn)題:產(chǎn)生的納稅調(diào)增的30元為什么可以稅前扣除?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)報(bào)名是一定要先采集嗎
老師您好,員工聚餐摘要怎么寫(xiě)?還有股東個(gè)人付的錢(qián),怎么做賬?
有限公司和有限責(zé)任公司,有區(qū)別嗎
認(rèn)繳制未實(shí)繳股權(quán)轉(zhuǎn)讓除了需要交未分配利潤(rùn)股東比例個(gè)人所的稅,實(shí)收資本這塊還需要交稅嗎