你好,你看一下你出租的那個(gè)開(kāi)的是一個(gè)月的嗎?如果是的話銷售折讓。
我門(mén)公司是一般納稅人,今年5月份變更一般納稅人,5月以前小規(guī)模商品是有庫(kù)存的,5月開(kāi)出的銷項(xiàng)發(fā)票有10多個(gè)品種的商品,但是5月我們只開(kāi)了其中銷售出去商品的其中幾種商品的進(jìn)項(xiàng)回來(lái)沖減銷項(xiàng)稅,稅務(wù)局這邊查到進(jìn)項(xiàng)不符,我這里應(yīng)該怎么做
上月開(kāi)的發(fā)票本月初才被告知信息有誤要重開(kāi)??缭率遣荒茏鲝U只能紅沖的吧?然后我本月重開(kāi)后把紅沖票拿給銷售部,但是他們說(shuō)那張11月開(kāi)的錯(cuò)票他們就沒(méi)寄出,怎么還搞張票來(lái)?還說(shuō)以前都不用這樣的,說(shuō)我是不是手續(xù)程序弄錯(cuò)了,應(yīng)該找稅務(wù)局問(wèn)清楚。我的想法是無(wú)論他們有否寄出發(fā)票已經(jīng)跨月了在開(kāi)票系統(tǒng)上,在稅務(wù)局看來(lái)我們已經(jīng)發(fā)生了這項(xiàng)業(yè)務(wù),這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開(kāi)票錯(cuò)誤就應(yīng)該紅沖。老師能詳細(xì)解答一下嗎
老師好,9月開(kāi)的房租發(fā)票給對(duì)方,10月紅沖了,結(jié)果出納10月給對(duì)方開(kāi)了其他發(fā)票,對(duì)方付款備注還是寫(xiě)的房租,公司是小規(guī)模納稅人服務(wù)行業(yè)的,紅沖了之后增值稅是負(fù)數(shù)了,1月申報(bào)的時(shí)候肯定出問(wèn)題,因?yàn)?月的這筆房租增值稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在公司應(yīng)該怎么處理,賬怎么做
小規(guī)模納稅人5月開(kāi)了張?jiān)O(shè)備出租的發(fā)票,但只是幫人代開(kāi),后來(lái)那邊又不想要了,但是我已經(jīng)交稅了。這個(gè)月有其他發(fā)票開(kāi)出去,之前開(kāi)的出租想做部分紅沖,紅沖原因?qū)懛?wù)中止還是銷售折讓?
老師你好,我想問(wèn)一下,嗯假如說(shuō)9月份的時(shí)候嗯公司那個(gè)租法人的車付給法人,480元的那個(gè)租車費(fèi)費(fèi)用是這樣做的,借管理費(fèi)用,租車費(fèi)貸,庫(kù)存現(xiàn)金,然后但是反正沒(méi)有去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,嗯,如果說(shuō)是10月份開(kāi)出去的開(kāi),代開(kāi)了這張租車費(fèi)發(fā)票,是不是要紅沖分錄分錄怎么紅沖???
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
出租發(fā)票5月開(kāi)的,現(xiàn)在想開(kāi)紅沖
你好,寫(xiě)銷售折讓就可以
剛才說(shuō)開(kāi)的一個(gè)月的可以銷售折讓,現(xiàn)在不是一個(gè)月的也可以銷售折讓嗎
不是一個(gè)月的 你什么原因開(kāi)負(fù)數(shù)
原先是一千一個(gè)月,現(xiàn)在你給他了一個(gè)折扣,只需要800,這種情況下可以啊,不管是你開(kāi)了幾個(gè)月。
好的,沒(méi)開(kāi)過(guò)紅沖不太懂
可以開(kāi)一下試試的。
應(yīng)該不能全部沖回了吧,只能紅沖部分金額
這個(gè)是全電發(fā)票嗎?專篇還是普票?
全電,專票
可以開(kāi)一部分 購(gòu)買方你把這個(gè)發(fā)票認(rèn)證了
還沒(méi)有認(rèn)證
認(rèn)證了,要不以后購(gòu)買方?jīng)]法認(rèn)證。