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老師你好,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)廠房,只有購(gòu)銷(xiāo)合同,沒(méi)有發(fā)票和房產(chǎn)證,怎么入賬,需要考慮增值稅嗎?

2023-08-18 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-18 16:49

沒(méi)有發(fā)票很難做的哈,折舊的費(fèi)用不能稅前扣除,以后轉(zhuǎn)讓也麻煩。 正常按合同價(jià)做固定資產(chǎn),不交增值稅

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快賬用戶(hù)5695 追問(wèn) 2023-08-18 16:51

后期取得發(fā)票后,是紅沖沒(méi)有發(fā)票入賬的這筆分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-18 16:51

你后期取得什么發(fā)票呢?

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快賬用戶(hù)5695 追問(wèn) 2023-08-18 16:52

股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)悇?wù)讓提供資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,如果資產(chǎn)溢價(jià),需要交所得稅嗎?如果交所得稅按什么稅率交?謝謝老師

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快賬用戶(hù)5695 追問(wèn) 2023-08-18 16:53

后期會(huì)取得購(gòu)買(mǎi)廠房的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-08-18 16:55

后期取得發(fā)票附在原來(lái)做賬的憑證后邊就是

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快賬用戶(hù)5695 追問(wèn) 2023-08-18 16:56

可是之前做賬不是沒(méi)考慮增值稅嗎,我收到的發(fā)票是專(zhuān)用發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-08-18 16:59

你先按合同的不含稅價(jià)暫估固定資產(chǎn)

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快賬用戶(hù)5695 追問(wèn) 2023-08-18 17:00

股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)悇?wù)讓提供資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,如果資產(chǎn)溢價(jià),需要交所得稅嗎?如果交所得稅按什么稅率交?謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-08-18 17:02

是股東交個(gè)稅,不是公司交企業(yè)所得稅

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快賬用戶(hù)5695 追問(wèn) 2023-08-18 17:03

老師能否舉例說(shuō)明一下股東怎么交個(gè)稅?

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齊紅老師 解答 2023-08-18 17:05

? ?應(yīng)交個(gè)稅=((賬上的凈資產(chǎn)%2B評(píng)估溢價(jià))*轉(zhuǎn)股比例-實(shí)際投入的資本金)*20%

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沒(méi)有發(fā)票很難做的哈,折舊的費(fèi)用不能稅前扣除,以后轉(zhuǎn)讓也麻煩。 正常按合同價(jià)做固定資產(chǎn),不交增值稅
2023-08-18
你好,這個(gè)不需要交印花稅的。
2021-01-10
轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理(固定資產(chǎn)凈值) 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)(原值) 發(fā)生清理費(fèi)用等: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款等 殘料變價(jià)收入等: 借:銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 一般按照簡(jiǎn)易辦法依照 3% 征收率減按 2% 征收增值稅。在申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》中 “簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅” 相應(yīng)欄次填寫(xiě)固定資產(chǎn)清理的銷(xiāo)售額和應(yīng)納稅額。計(jì)算應(yīng)納稅額 = 含稅銷(xiāo)售額 ÷(1 %2B 3%)×2%。 這個(gè)月有其他銷(xiāo)售的,應(yīng)分別核算,其他銷(xiāo)售按照正常的適用稅率或征收率等進(jìn)行申報(bào),固定資產(chǎn)清理的增值稅在上述簡(jiǎn)易計(jì)稅的相關(guān)欄次單獨(dú)申報(bào),不要與其他銷(xiāo)售合并申報(bào)。
2025-01-14
可以做賬務(wù)處理,但是抵扣不了,沒(méi)有發(fā)票。你發(fā)票到了之后才能抵扣。匯算清繳之前得收到發(fā)票。
2024-06-20
你好,這個(gè)屬于不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓需要增值稅及附加印花稅。土地增值稅
2025-03-11
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