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您好 老師 我期末未分配的利潤年末—年初不等于利潤凈利潤 相差的金額剛好就是我上次問老師的這個稅款 134.94元 請問這個需要怎么處理?

您好 老師 我期末未分配的利潤年末—年初不等于利潤凈利潤 相差的金額剛好就是我上次問老師的這個稅款 134.94元 請問這個需要怎么處理?
2023-08-18 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-18 13:40

您好 前面老師告訴您的分錄有誤 所以導致對不上 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 134.94 借:管理費用 -134.94 這樣寫分錄才對的

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您好 前面老師告訴您的分錄有誤 所以導致對不上 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 134.94 借:管理費用 -134.94 這樣寫分錄才對的
2023-08-18
你好,符合這個關系就可以了 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整
2023-07-10
你好,可以忽略這個差異的。
2021-01-23
您好,這種情況,您檢查一下有沒有不通過損益直接調整未分配利潤的項目
2022-01-11
調整資產負債表期初數,未分配利潤和應交稅費;調整利潤表對比數據,上年數“所得稅費用”
2021-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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