你好,你看未分配利潤的明細賬。 看期初與期末是不是有差額。
資產負債表上的未分配利潤期末余額=年初余額+本月金額(凈利潤)。資產負債表上的未分配利潤利潤期末余額=年初余額+本年累計金額(凈利潤),其中期末余額是相等的嗎?年初余額也是相等的嗎?
老師,我想問,利潤表中的凈利潤為什么等于資產負債表中未分配利潤的期末余額減去年初余額,為什么不是減去未分配利潤的期初余額?
老師,資產負債表中未分配利潤欄,期末數-年初數的數據,與利潤表中凈利潤”本年累計金額”的數據不相同,差10元,這種情況正常嗎?
我資產負債表中的未分配利潤數不等于資產負債表未分配利潤期初數加上本年利潤表中的凈利潤,我資產負債表是平的,本年也沒有分紅,我資產負債表數大于期初余額加本年利潤,這種情況正確嗎?
請問軟件出的報表,資產負債表中未分配利潤期末余額和期初余額的差不等于利潤表中凈利潤本年累計數,
老師,請問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結轉成本是怎么轉的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準則,有個長期股權投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現在我們把賬目調整了一下,把長期股權投資1800多萬轉到其他應收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現在企業(yè)所得稅匯算清繳應該怎么做
23年有一筆賬務做錯,金額錄入錯誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報銷,導致賬務不對,怎么處理
老師,提供專利權使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務收入嗎
定期定額戶一個季度開票35萬,個稅怎么交?如何計算?
董孝彬老師好!請教您,設備貨款做融資租賃。租賃物成本200萬,租金總額(本金+利息)290萬,交印花稅是用成本金額還是租金總額呢?謝謝老師!
庫存商品減少,主營業(yè)務成本的數量是一樣多還是咋計算了?
注會課程審計考試難度怎么樣?
庫存商品有125萬,實際從生產到現在,沒有賣出去,庫存置放了兩年,公司不干了,怎么處理這些生產的空心磚,可以做報廢處理嗎,或者賬面還有些進項,怎么處理掉
老師,有題不定項是甲公司由乙和丙共同創(chuàng)立,實收資本是1000萬,乙投資金500萬,丙投入原材料500萬,增值稅65,這65算資本公積嗎?
老師 未分配利潤的期初與資產負債表的期初一致的,本期有發(fā)生額,但是與利潤表的金額不一致
你好,有發(fā)生額,你看下,差額是不是就是這個發(fā)生額
老師 未分配利潤的發(fā)生額。剛好等于資產負債表的未分配利潤的期初與期末的差額,但是不等于利潤表的金額
你好,這個是正常的。你調整了之后,他有差額是正常的。
只要資產負債表是平的就行。
老師 資產負債表和利潤表不是有勾稽關系的嗎?
你好,是正常有勾稽關系,但是你有調整過肯定就要按調整后的。 因為調整后才是對的。
老師 你說的調整是什么意思 調整哪里?
你好,你不是上面說有發(fā)生的金額嗎?我就是說的這個發(fā)生額。
因為期初跟期末有差異,這中間發(fā)生的業(yè)務
老師 本年未分配利潤科目的的發(fā)生額等于 資產負債表中 未分配利潤的期初與期末的差額,這是正確的。但是這個差額不等于利潤表中的本年利潤,勾稽關系不就是應該相等嗎
你好,你有發(fā)生額,就應該加上發(fā)生額才相等了。
老師 利潤表是自動帶出的 我怎么加?
你好,你要核對,就是按上面說的方法。 現在你不需要糾結對不上。因為有發(fā)生就肯定對不上 就像你昨天身上有30塊,買早餐花了8塊,現在22.那肯定就跟昨天晚上對不上。對不上才是正常的。必須加上買包子的才對得上。
買了包子不是進了成本嗎 ?利潤就相對減少啊 怎么會對不上
你好,同樣的,你未分配利潤分了,或者用了別的,所以也相對改變了啊。
所以才對不上了呀。道理是一樣的。
你說說,你未分配利潤拿去做什么了?
老師 我沒有分配
沒有分配,是發(fā)生了什么業(yè)務改變的。